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智能审计实践工作手册(21世纪经济管理新形态教材甘肃省高水平专业群智慧财经专业群建

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  • 字数: 297
  • 出版社: 清华大学
  • 作者: 编者:朱海龙|
  • 商品条码: 9787302683483
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 244
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥49.8 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书分为理论篇、实操 篇、拓展篇三部分。其中, 实操篇中每个项目包含实训 任务、实训内容、实训储备 知识、实训过程。本书基于 中联教育的智能审计平台, 从学生刚接触企业报表审计 ,到审计结束出具审计报告 全过程系统操作进行教学指 导。书中给出了审计每个阶 段需要操作的具体内容和底 稿,供学生们学习和企业实 际审计使用,能够为审计新 手提供审计全过程的系统培 训。 本书可作为高等职业院 校财经类专业的教学用书, 也可作为相关企业的岗位培 训用书和中联教育智能审计 系统学习的自学用书。
作者简介
\"朱海龙 甘肃财贸职业学院副教授,长期从事财务管理与审计领域的教学与科研工作。 作为骨干成员参与省级课题2项、其他课题3项,在核心期刊发表学术论文16篇,研究成果具有较高的实践应用价值;出版专著1部,注重理论与实践相结合的教学创新;指导学生参加专业技能竞赛,累计获得省级一等奖3项、二等奖3项,彰显了突出的专业指导能力。2021年入选学校“中青年骨干教师培养计划”,积极推动产教融合与学科建设发展。\"
目录
理论篇 项目1 认识审计工作 项目2 认识综合实训 实操篇 项目3 了解被审计单位及其环境 业务3-1 审前尽职调查 业务3-2 审前尽职调查工作情况 业务3-3 了解整体层面内部控制 业务3-4 了解销售与收款业务循环内部控制 业务3-5 了解采购与付款业务循环内部控制 业务3-6 了解存货与成本业务循环内部控制 业务3-7 了解固定资产业务循环内部控制 业务3-8 了解工薪与人事业务循环内部控制 业务3-9 了解筹资与投资业务循环内部控制 业务3-10 了解货币资金业务循环内部控制 项目4 实施控制测试 业务4-1 实施销售与收款业务循环控制测试 业务4-2 实施采购与付款业务循环控制测试 业务4-3 实施存货与成本业务循环控制测试 业务4-4 实施工薪与人事业务循环控制测试 业务4-5 实施筹资与投资业务循环控制测试 业务4-6 实施固定资产业务循环控制测试 业务4-7 实施货币资金业务循环控制测试 项目5 实施实质性程序 业务5-1 实施销售与收款业务循环实质性程序 业务5-2 实施采购与付款业务循环实质性程序 业务5-3 实施生产与存货业务循环实质性程序 业务5-4 实施工薪与人事业务循环实质性程序 业务5-5 实施筹资与投资业务循环实质性程序 业务5-6 实施货币资金业务循环实质性程序 项目6 审计终结 业务6-1 差异分析、审计调整和试算平衡 业务6-2 财务报表合理性总体复核 业务6-3 审计报告 拓展篇 项目7 经典案例分析 案例7-1 美国能源巨头安然公司破产涉及审计失败原因分析 案例7-2 意大利帕玛拉特公司财务造假涉及审计责任问题 案例7-3 湖南万福生科IPO审计业务造假分析 综合实训日志 参考文献

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