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新编审计实务(二十一世纪普通高等教育人才培养十三五系列规划教材)
字数: 355
出版社: 西南财大
作者: 编者:凌辉贤//叶伟钦//王艳华//武永宁//吴
商品条码: 9787550422711
适读年龄: 12+
版次: 1
开本: 16开
页数: 243
出版年份: 2016
印次: 1
定价:
¥35
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
凌辉贤、叶伟钦、王艳华、武永宁、吴再芳主编 的《新编审计实务(二十一世纪普通高等教育人才培 养十三五系列规划教材)》采用国际上通行的业务循 环阐述审计实务的内容,即把企业的生产经营活动分 为若干循环,分别对各循环进行审计。这种安排思路 清晰,有利于读者把握审计实务的要点,提高学习效 果。本书充分参考和借鉴了国内外近年来出版的审计 学教材的优点,并紧密结合当前我国社会主义市场经 济的实际,力求理论联系实际,使读者能收到学以致 用的效果。
目录
第一章 总论 第一节 审计的定义与分类 第二节 审计与会计的关系 第三节 审计的主体与对象 第四节 审计的目标与职能 第二章 注册会计师及其法律责任 第一节 注册会计师 第二节 注册会计师与审计人员的职业道德 第三节 注册会计师的法律责任 第四节 会计师事务所的法律责任 第三章 审计程序 第一节 审计程序的定义与作用 第二节 审计准备阶段 第三节 审计实施阶段 第四节 审计终结阶段 第四章 审计工作底稿和审计证据- 第一节 审计证据 第二节 审计证据的形成过程 第三节 审计工作底稿 第五章 审计方法 第一节 审计方法的定义与分类 第二节 审计的一般方法 第三节 审计的技术方法 第四节 审计抽样 第六章 审计报告 第一节 审计报告的定义、作用和种类 第二节 审计报告的基本内容 第三节 审计报告的撰写 第四节 审计报告的基本类型 第七章 内部控制 第一节 内部控制概述 第二节 内部控制整体框架的内容 第三节 内部控制评审 第四节 管理建议书 第八章 货币资金的审计 第一节 货币资金的内部控制及其测试 第二节 库存现金审计 第三节 银行存款审计 第四节 其他货币资金审计 第九章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环及其内部控制测试 第二节 主营业务收入审计 第三节 应收账款审计 第四节 其他相关账户审计 第十章 购货与付款循环审计 第一节 购货与付款循环及其内部控制测试 第二节 购货业务与付款的内部控制及测试 第三节 固定资产内部控制和控制测试 第四节 应付账款审计 第五节 固定资产审计 第六节 其他相关账户审计 第十一章 生产与储存循环审计 第一节 生产与储存循环及其内部控制测试 第二节 生产成本审计 第三节 存货储存审计 第四节 其他相关账户审计 第十二章 筹资与投资循环审计 第一节 筹资与投资循环及其内部控制测试 第二节 负债审计 第三节 所有者权益审计 第四节 投资审计 第五节 其他相关账户审计 《新编审计实务》思考与练习参考答案
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