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内部控制与风险管理(21世纪经济管理新形态教材)/会计学系列

内部控制与风险管理(21世纪经济管理新形态教材)/会计学系列

  • 字数: 281
  • 出版社: 清华大学
  • 作者: 编者:沙秀娟|
  • 商品条码: 9787302680253
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 203
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥49 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书较好地体现了系统 性、实用性、前瞻性的特点 ,既有基础理论知识的系统 阐述,又有内部控制与风险 管理在企业战略、投融资、 内部运营和评价实践等方面 的介绍。本书加入数字经济 、新发展理念背景下企业内 部控制与风险管理的新挑战 和新特色内容,将理论与实 践、传承与创新相结合,力 求提高实践性和创新性。 本书适用的读者对象是 高等院校工商管理及相关专 业的本科生,也可以作为相 关专业本科生、研究生以及 科研、管理人员的自学和参 考用书,受众群体具有广泛 性。
作者简介
沙秀娟(1986-),女,辽宁营口人,管理学博士,大连海洋大学经济管理学院副教授,会计教研室副主任,辽宁省第十四批“百千万人才工程”万层次人才。研究方向为管理会计、价值链和战略管理。先后在《会计研究》、《中国软科学》等国内核心期刊发表论文10多篇。出版专著1部。主持辽宁省教育厅项目、大连市社科重大调研项目2项;参与完成国家社会科学基金一般项目、财政部全国会计科研项目、辽宁省教育厅人文社科基金项目、中国会计学会重点会计科研项目等10多项。
目录
第1章 内部控制与风险管理总论 1.1 内部控制与风险管理的基本理论 1.2 内部控制与风险管理的历史演进 1.3 我国内部控制与风险管理的发展 复习思考题 第2章 环境分析 2.1 企业外部环境分析 2.2 企业内部环境分析 复习思考题 第3章 风险评估 3.1 风险评估目标 3.2 风险识别 3.3 风险分析 3.4 风险应对 复习思考题 第4章 控制活动 4.1 不相容职务分离控制 4.2 授权审批控制 4.3 会计系统控制 4.4 财产保护控制 4.5 全面预算控制 4.6 运营分析控制 4.7 绩效考评控制 复习思考题 第5章 信息与沟通 5.1 信息传递与沟通 5.2 信息管理系统 5.3 数字化时代信息系统的实践创新 复习思考题 第6章 内部监督 6.1 内部监督的机构及职责 6.2 内部监督的程序 6.3 内部监督的方法 复习思考题 第7章 战略风险识别与内部控制 7.1 公司战略概述 7.2 战略执行的风险识别与内部控制 7.3 战略变革的风险识别与内部控制 复习思考题 第8章 投融资风险识别与内部控制 8.1 上市公司的财务报告披露 8.2 投资风险识别与内部控制 8.3 融资风险识别与内部控制 复习思考题 第9章 运营活动风险识别与内部控制 9.1 采购环节的风险识别与内部控制 9.2 生产环节的风险识别与内部控制 9.3 销售环节的风险识别与内部控制 复习思考题 第10章 内部控制与风险管理评价

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