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审计学:变化环境中的概念(第5版)(配光盘)(工商管理优秀教材译丛)
字数: 1098000
装帧: 平装
出版社: 清华大学出版社
作者: (美)里滕伯格,(美)施维格 著,程新生 主译,叶陈刚 审校 著
出版日期: 2007-03-01
商品条码: 9787302141198
版次: 0
页数: 0
出版年份: 2007
定价:
¥89
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书基于《萨班斯-奥克斯利法案》及美国上市公司会计委员会关于内部控制报告标准,准确地论述了内部控制、公司治理与审计的联系。 本书涵盖了学生应该了解的所有基本知识点,对审计学理论进行了系统说明,并设立了专栏描述舞弊以及运用经营风险方法识别舞弊,使读者对最新的技术、风险以及变化的审计方法有清楚的认识。 本书可作为高等院校讲授审计学的教材,也可作为相关人员的参考书。
目录
第1章 审计的重要性 1.1 引言 1.2 经营管理责任 1.3 服务范围:其他保证服务 1.4 保证服务的水平 1.5 从事注册会计师职业的条件 1.6 保证服务的的提供者 1.7 职业监管机构 总结 复习题 多项选择题 讨论和研究的问题 案例题 尾注 第2章 公司治理??加强审计的作用 2.1 公司治理与审计 2.2 《萨班斯?奥克斯利法案》 2.3 加强审计委员会的职能 2.4 审计准则的制定:新旧准则的混合 2.5 审计程序概述:基于审计准则的方法 总结 复习题 多项选择题 讨论和研究的问题 案例题 尾注 第3章 道德:理解并满足道德期望 3.1 引言 3.2 独立性:最基本的要求 3.3 职业道德规范的重要因素 3.4 道德理论:解决那些并不是黑白分明的问题 总结 复习题 多项选择题 讨论和研究的问题 案例题 尾注 第4章 审计风险与经营风险 4.1 风险的性质 4.2 企业风险管理 4.3 影响审计的风险因素 4.4 重要性和审计风险 4.5 了解企业风险和财务报告风险 总结 Biltrite实务案例 复习题 多项选择题 讨论和研究的问题 案例题 尾注 第5章 财务报告的内部控制 5.1 控制框架 5.2 内部控制与财务报告:全面审计 5.3 评价内部控制 总结 复习题 多项选择题 讨论和研究的问题 案例题 尾注 第6章 电算化系统:风险、控制和机遇 第7章 审计证据:账户余额和交易实质性测试框架 第8章 舞弊审计 第9章 审计抽样 第10章 收入及相关账户审计 第11章 采购循环和存货审计 第12章 现金和其他流动资产审计 第13章 固定资产及相关费用账户审计 第14章 并购、并联方交易、长期负债和权益的审计 第15章 结束审计 第16章 审计结果的沟通 第17章 职业责任 第18章 内部审计及其资源外取 Biltrite案例附录 重要术语
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