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内部控制与风险管理/蒋淑玲

内部控制与风险管理/蒋淑玲

  • 字数: 525000.0
  • 出版社: 高等教育出版社
  • 作者: 蒋淑玲 著
  • 出版日期: 2019-09-01
  • 商品条码: 9787040526318
  • 版次: 1
  • 页数: 317
  • 出版年份: 2019
定价:¥43 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书是高等职业教育“十三五”创新示范教材。
本书是在深入研究《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的基础上编写而成的。本书第一部分为内部控制理论篇,第二部分为内部控制风险管理篇,第三部分为内部控制实务篇。其中,第一部分包括:内部控制导论、企业内部控制的基本理论;第二部分包括:企业风险管理:第三部分包括:企业主要业务内部控制制度、企业内部控制评价、企业内部控新审评。每个项目均提供职业能力目标和典型工作任务,并配备习题。为了利便数学,本书部分内容旁附有二维码,学生可通过手机扫描进行相关理论与案例的拓展学习。
本书不仅可以作为高等职业院校会计、财务管理专业用书,也可以供内部控制爱好者自学使用。
目录
第一部分 内部控制理论篇
项目一 内部控制导论
任务一 国外企业内部控制的演进历程
任务二 我国企业内部控制的建设历程
任务三 我国企业内部控制的基本框架
习题
项目二 企业内部控制的基本理论
任务一 企业内部控制概述
任务二 企业内部控制目标
任务三 企业内部控制原则
任务四 企业内部控制要素
习题
第二部分 内部控制风险管理篇
项目三 企业风险管理
任务一 企业风险管理概述
任务二 企业风险管理方法
任务三 企业风险管理体系及其建立
习题
第三部分 内部控制实务篇
项目四 企业主要业务内部控制制度
任务一 资金活动内部控制
任务二 采购业务内部控制
任务三 资产管理内部控制
任务四 销售业务内部控制
任务五 财务报告内部控制
习题
项目五 企业内部控制评价
任务一 企业内部控制评价概述
任务二 内部控制缺陷的认定
任务三 内部控制评价工作底稿与报告
习题
项目六 企业内部控制审计
任务一 内部控制审计概述
任务二 内部控制审计的程序
任务三 内部控制审计报告
习题
参考文献

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