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北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究

  • 字数: 202000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 化学工业出版社
  • 作者: 杨琳
  • 出版日期: 2023-08-01
  • 商品条码: 9787122439376
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 184
  • 出版年份: 2023
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本著作依据由财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等部门于2010年颁布的《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》以及《企业内部控制基本规范》构建的中国企业内部控制规范体系,探究北京市国有企业内部控制体系建设应该包含的内容和优化的路径,进一步,以TD集团和KF公司为例,研究企业内部控制体系建设和优化的具体步骤,以期为北京市国有企业内部控制体系建设与优化提供可靠的案例支撑。
内容简介
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基础,结合企业的组织机构设置,为其建立以流程标准化、关键风险点分析、风险控制矩阵为核心的内部控制体系框架。随后,对内部控制体系的设计有效性和执行有效性进行评价,帮助企业实现内部控制体系的持续优化。
本书适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生及研究生进行研究性学习。同时,本书也可以为大中型企业、咨询公司等相关实务工作者设计和完善内部控制体系提供借鉴与指导。
作者简介
目录
第1章绪论
1.1研究背景
1.1.1国外背景
1.1.2国内背景
1.2研究意义
1.2.1理论意义
1.2.2实务意义
1.3研究目标和路径
1.4研究方法
1.4.1文献分析法
1.4.2案例分析法
1.4.3调研走访法
1.4.4专家咨询法
第2章企业内部控制研究现状与理论依据
2.1内部控制观念的演变
2.1.1内部牵制阶段
2.1.2内部控制阶段
2.1.3内部控制结构和内部控制整体架构提出阶段
……

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