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内部审计

内部审计

  • 字数: 400000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 高等教育出版社
  • 出版日期: 2023-10-01
  • 商品条码: 9787040612264
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 276
  • 出版年份: 2023
定价:¥36.5 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
   本书是重量一流本科专业建设成果。本书共九章,主要内容包括:内部审计概论,内部审计的程序,内部审计管理,内部控制审计,舞弊审计,绩效审计,经济责任审计,建设项目审计,信息系统审计。

本书选取了典型行业内部审计案例,设置了复习思考题、练习题(包括单选题、多选题、判断题)和案例分析,适合作为高等学校内部审计相关课程教材,也可作为社会人士的自学用书。
目录
第一章内部审计概论001
学习目标/001
第一节内部审计的历史演进/001
第二节内部审计的定义/015
第三节内部审计人员的职业道德/017
第四节利用外部专家服务/020
第五节内部审计与外部审计的协调/023
第六节评价外部审计工作质量/025
本章小结/027
练习题/027
第二章内部审计的程序031
学习目标/031
第一节内部审计计划/031
第二节内部审计的审前准备/038
第三节内部审计的实施阶段/039
第四节出具内部审计报告/054
……

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