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浙江上市公司内部控制指数研究 评价、分析与对策

浙江上市公司内部控制指数研究 评价、分析与对策

  • 字数: 180000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 浙江大学出版社
  • 作者: 陈俊,董望
  • 出版日期: 2022-12-01
  • 商品条码: 9787308234702
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 192
  • 出版年份: 2022
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精选
内容简介
本书以浙江省上市公司内部控制作为研究对象,以内部控制基本理论及实践发展为依据,以“过程观”为视角,构建了综合且定量的上市公司内部控制有效性之评价体系,形成内部控制指数,有助于量化和比较不同类型上市公司的内部控制质量,使利益相关者能够更准确地了解上市公司内部控制的真实情况,从而促进内部控制规范的有效实施和上市公司内部控制质量的整体提升。
作者简介
陈俊,浙江大学管理学院教授,浙江大学审计处常务副处长,会计学博士,发表学术论文近30篇,主持省部级课题十余项。
目录
第一章 浙江上市公司发展与内部控制评价的重要意义
第一节 “凤凰行动”与“十三五”期间浙江上市公司跨越式增长下的理性思考
第二节 内部控制与上市公司高质量发展
第三节 国内外内部控制的实践发展与资本市场监管
第四节 内部控制评价的重要意义
第二章 内部控制理论基础与研究现状
第一节 内部控制与风险管理
第二节 我国内部控制制度历史演进
第三节 内部控制理论基础
第四节 内部控制研究进展
第三章 内部控制指数评价方法体系的构建
第一节 内部控制评价指标体系
第二节 内部控制指数的权重系数确定
第三节 内部控制指数计算
第四节 内部控制指数验证
第四章 浙江上市公司内部控制指数评价与总体分析
第一节 浙江上市公司内部控制建设整体情况
第二节 浙江省内各地市上市公司内控建设情况
第三节 浙江省内各行业上市公司内控建设情况
第四节 产权性质、可持续发展与内控建设
第五章 浙江上市公司内部控制很好实践的评价与分析
第一节 浙江高质量内部控制上市公司特征分析
第二节 浙江上市公司内部控制水平差异分析
第三节 浙江上市公司内部控制很好实践案例分析
第六章 内部控制促进浙江上市公司高质量发展研究
第一节 内部控制与重大风险防范
第二节 内部控制与企业持续健康发展
第七章 浙江上市公司内部控制对策研究
第一节 创新引领时代发展,数字经济领跑内控转型
第二节 持续加强指数研究,充分指导内部控制实践
第三节 压实企业主体责任,推进内部控制体系建设
第四节 坚持完善监管环境,有的放矢引导内控发展
参考文献
附录
附录1:变量含义及计算方式
附录2:“十三五”期间浙江上市公彳内部控制指数报告
附录3:上市公司内部控制论坛暨指数发布会情况
附录4:媒体与社会关注情况
附录5:浙江上市公司很好内控奖

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