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企业内部控制
字数: 256000
装帧: 平装
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2022-07-01
商品条码: 9787568082013
版次: 1
开本: 16开
页数: 152
出版年份: 2022
定价:
¥39
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舞蹈音乐的基础理论与应用
编辑推荐
体现以“学生为主体”编写思路,同时,在案例的选择上强调与教材内容相匹配,能够较好地反映相关的内部控制学原理,有助于学生对内部控制学原理的认识和理解,激发学生对内部控制的学习兴趣;选择的案例来源于我国的企业管理实践,能够根据教学大纲的要求和教学的需要,针对课程中的知识点,匹配相应的案例,使整个课程的各个部分都有相应的案例,从而使案例具有可读性。在案例的写作上,能够突出主题,简单明了,内容清晰,使读者能够用较少的时间,就能获得案例所提供的信息;能够体现在现代信息技术下对应用型人才培养的目的,突出以学生为主体的课堂教学,结合有关案例并紧密联系新颁布的准则,提高学生的思考、创新能力,内容编排合理,体现理论与实践相结合的特点。
内容简介
本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有关知识。本书注重实践教学,强调“素质”、“知识点”和“能力”的同步培养,从而改变过去实践为理论服务的角色。
作者简介
科研: 1.主持2019年四川省民办教育协会课题《民办高校创新应用型人才培养模式研究》(项目编号:MBXH19YB160),已结题 2.主持眉山市社科联课题《数字经济和实体经济深度融合探讨-以四川省眉山市为例》,2020.5-2020.8,结题 3.参与协同育人项目《智能财务背景下财务管理课程建设》,在研4.主持2020年四川省民办教育协会课题《大数据背景下审计学专业课程体系建设》,在研 5.主持校级《内部控制》教材、《审计学》课程思政及《审计学》一师一精品课程建设 6.参与省级课题《审计学》课程思政建设,作为主要负责人 论文: 1.《促进区域经济协调发展的财税政策选择》,《知识力量》,2019年3月,独著 2.《应用型人才培养模式下内部控制课程教学改革研究-以四川工商学院为例》,《商界》,2020年第1期,P179。 3. 《民办高校应用型人才培养模式研究》,《下一代》,2020年第3期,P4 4.《应用型本科审计学专业实践教学体系构建探究 - 以四川工商学院为例,《今日财富》,2020年5月
目录
第一章内部控制理论/1
第一节内部控制的产生与发展/2
第二节内部控制的定义与目标/6
第三节内部控制的原则与要素/7
第四节内部控制的类型与局限/9
第二章内部环境/14
第一节组织架构/15
第二节发展战略/21
第三节人力资源/27
第四节社会责任/34
第五节企业文化/39
第三章风险评估/45
第一节风险概述/46
第二节目标设定/50
第三节风险识别/54
第四节风险分析/64
第五节风险应对/74
第四章控制活动/81
第一节不相容职务分离控制/82
第二节授权审批控制/84
第三节会计系统控制/87
第四节财产保护控制/89
第五节全面预算控制/91
第六节运营分析控制/95
第七节绩效考评控制/98
第五章信息与沟通/104
第一节信息/105
第二节沟通/112
第三节信息系统/115
第六章内部监督/122
第一节内部监督概述/123
第二节内部监督的方式与要求/125
第三节内部控制评价概述/128
参考文献/140
附录企业内部控制基本规范/141
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