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行政事业单位内部审计实务与案例
字数: 242000
装帧: 平装
出版社: 中国财政经济出版社
作者: 曹文莉,冯海燕
出版日期: 2022-01-01
商品条码: 9787522308814
版次: 1
开本: 16开
页数: 275
出版年份: 2022
定价:
¥68
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内容简介
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多:有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),结合行政事业单位实际工作,从理论及实践两个方面,对行政事业单位的内部审计进行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容,与时俱进地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业务进行介绍,通过案例教学方式,对各类内部审计的典型业务进行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点,分析审计工作存在的隐患,给出切实可行的建议,真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。 本书具有系统性、前瞻性、专业性、实用性,特色鲜明,可作为行政事业单位内审人员、审计等政府部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书。
作者简介
曹文莉,高级会计师,陕西省会计领军人才。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。先后参与撰写出版专业教材和书籍13本;发表专业论文20余篇。承担财政部中华会计函授学校、省财政厅、市财政局多项课题的研究任务。
目录
第一篇 理论篇
第一章 绪论
第一节 内部审计概念
第二节 内部审计工作职责
第三节 内部审计发展及演变
第四节 内部审计法律规范
第二章 内部审计实施
第一节 中长期审计规划
第二节 年度内部审计计划
第三节 内部审计具体实施
第三章 内部审计管理
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计质量控制
第四节 内部审计风险管理
第五节 内部审计业务外包管理
第六节 内部审计档案管理
第四章 内部审计技术及方法
第一节 概述
第二节 审计抽样
第三节 计算机审计
第四节 分析程序
第五章 行政事业单位内部审计特点
第一节 行政事业单位内部审计与外部审计比较
第二节 行政事业单位内部审计与企业内部审计比较
第三节 行政事业单位内部审计机构及人员
第六章 行政事业单位内部审计实施
第一节 行政事业单位内部审计目标
第二节 行政事业单位内部审计策略
第三节 行政事业单位内部审计程序
第二篇 实务篇
第七章 落实国家重大政策措施情况审计
第一节 概述
第二节 审计案例及分析
第八章 单位发展战略及规划审计
第一节 概述
第二节 审计案例及分析
第九章 风险识别及内部控制审计
第一节 概述
第二节 审计评价案例及分析
第十章 绩效审计
第一节 概述
第二节 审计程序
第三节 有关评价指标分类及案例分析
第十一章 经济责任审计
第一节 概述
第二节 审计内容
第三节 审计案例及分析
第十二章 固定资产投资审计
第一节 概述
第二节 审计要点
第三节 审计案例及分析
第十三章 合同审计
第一节 概述
第二节 审计风险点
第三节 审计案例及分析
第十四章 财务收支审计
第一节 概述
第二节 审计案例及分析
第十五章 专项审计调查
第一节 概述
第二节 专项审计调查相关业务
第三节 专项审计调查案例及分析
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