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审计学 理论、案例与实务 微课版
字数: 402000
装帧: 平装
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2022-01-01
商品条码: 9787115565617
版次: 1
开本: 16开
页数: 232
出版年份: 2022
定价:
¥49.8
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舞蹈音乐的基础理论与应用
编辑推荐
1.与时俱进,依据新修订的审计准则和应用指南编写 2.理论联系实际,书中配有大量的案例、实训和练习题,帮助读者加深对知识的理解。 3.配套资源丰富。
内容简介
本书以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计与内部审计,内容新颖、全面,充分体现现代风险导向审计的特点。全书分为14章,内容包括总论、审计的分类和方法、注册会计师的职业道德和法律责任、会计师事务所业务质量控制、审计证据和审计工作底稿、审计抽样、审计计划和重要性、风险评估与风险应对、货币资金审计、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、筹资与投资循环审计、存货与仓储循环审计、完成审计工作与审计报告。本书既可作为普通高等院校和职业院校会计学、财务管理学、审计学等专业,以及工商管理学科的非会计学专业相关课程的教材,也可作为会计从业人员的自学参考书。
目录
第一章总论
第一节中外审计行业的发展历史
第二节审计与市场经济
第三节审计的目标和范围
第四节审计与财务会计的关系
精选案例
重要概念
思考与练习
第二章审计的分类和方法
第一节审计的分类
第二节审计方法
精选案例
重要概念
思考与练习
第三章注册会计师的职业道德和法律责任
第一节职业道德基本原则
第二节职业道德概念框架
第三节注册会计师对职业道德概念框架的具体运用
第四节注册会计师的法律责任
精选案例
重要概念
思考与练习
第四章会计师事务所业务质量控制
第一节质量控制制度的目标和对业务质量承担的领导责任
第二节相关职业道德要求
第三节客户关系和具体业务的接受与保持
第四节人力资源
第五节业务执行
第六节监控
精选案例
重要概念
思考与练习
第五章审计证据和审计工作底稿
第一节审计证据
第二节审计工作底稿
精选案例
重要概念
思考与练习
第六章审计抽样
第一节审计抽样法的种类和意义
第二节属性抽样
第三节变量抽样
精选案例
重要概念
思考与练习
第七章审计计划和重要性
第一节审计计划
第二节重要性
精选案例
重要概念
思考与练习
第八章风险评估与风险应对
第一节风险评估
第二节风险应对
精选案例
重要概念
思考与练习
第九章货币资金审计
第一节货币资金的内部控制及控制测试
第二节库存现金实质性测试
第三节银行存款的实质性测试
第四节其他货币资金的实质性测试
精选案例
重要概念
思考与练习
第十章销售与收款循环审计
第一节销售与收款循环内部控制测试
第二节应收账款审计
第三节坏账准备的审计
第四节其他相关账户审计
精选案例
重要概念
思考与练习
第十一章采购与付款循环审计
第一节采购与付款循环内部控制测试
第二节应付账款审计
第三节应付票据和预付账款审计
第四节固定资产和累计折旧审计
第五节其他相关账户审计
精选案例
重要概念
思考与练习
第十二章筹资与投资循环审计
第一节筹资与投资循环的内部控制及控制测试
第二节借款相关项目审计
第三节所有者权益相关项目审计
第四节投资相关项目审计
第五节其他相关项目审计
精选案例
重要概念
思考与练习
第十三章存货与仓储循环审计
第一节存货与仓储循环的内部控制制度及控制测试
第二节存货审计
第三节应付职工薪酬审计
第四节营业成本审计
精选案例
重要概念
思考与练习
第十四章完成审计工作与审计报告
第一节期初余额审计
第二节复核期后事项与或有事项
第三节审计报告
精选案例
重要概念
思考与练习
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