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审计学
字数: 588000
装帧: 平装
出版社: 科学出版社
出版日期: 2021-06-01
商品条码: 9787030663863
版次: 1
开本: 16开
页数: 408
出版年份: 2021
定价:
¥78
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
新一代信息技术的加速突破应用,使得数字经济时代审计工作的社会经济环境、审计执业环境和技术支撑环境等发生了深刻的变化,这必然会引发相应的理念、模式、理论、方法、程序和技术的重大变革,驱动着传统审计模式向智能审计、智慧审计模式的发展演变。本书是智慧会计特色专业系列教材之一,在编写过程中,特别关注新一代信息技术对审计理念与审计模式、审计环境与审计风险、审计理论与审计方法、审计程序和审计技术的系统性影响,旨在实现现有审计理论、方法、程序和技术体系与新一代信息技术的融合发展。本书适合作为会计、审计、财务等经济管理类专业本科学习教材,以及硕士研究生的研究参考资料,也可为审计、会计等相关专业人员的实务工作提供参考。
目录
第一章审计概述1
第一节审计的产生与发展1
第二节审计的定义与分类13
第三节审计的目标与对象21
第四节审计的职能与作用23
第五节现代信息技术对审计的系统性影响25
本章小结31
复习思考题32
第二章中国审计的组织形式33
第一节政府审计机关33
第二节内部审计机构38
第三节民间审计组织41
本章小结47
复习思考题48
第三章审计职业规范与审计人员法律责任49
第一节审计准则49
第二节审计准则的结构50
第三节中国注册会计师执业准则体系53
第四节会计师事务所质量管理准则57
第五节注册会计师职业道德规范63
第六节注册会计师的法律责任71
本章小结74
复习思考题75
第四章审计目标76
第一节审计目标及其演变过程76
第二节管理层认定81
第三节财务报表的审计目标83
第四节审计目标的实现过程88
本章小结91
复习思考题91
第五章审计程序与审计方法92
第一节审计程序92
第二节审计取证的基本方法96
第三节审计取证的具体技术方法98
第四节基于大数据分析技术的审计应用104
本章小结109
复习思考题110
第六章审计证据与审计工作底稿111
第一节审计证据概述111
第二节审计工作底稿119
本章小结125
复习思考题125
第七章计划审计工作126
第一节审计计划126
第二节总体审计策略与具体审计计划131
第三节审计重要性135
第四节审计风险142
本章小结150
复习思考题151
第八章风险评估与应对152
第一节风险评估152
第二节识别和评估重大错报风险157
第三节识别和评估特别风险159
第四节风险应对164
本章小结174
复习思考题174
第九章内部控制及其评价175
第一节内部控制概述175
第二节内部控制的构成要素184
第三节内部控制的了解与测试190
第四节内部控制评价196
本章小结199
复习思考题200
第十章审计抽样201
第一节审计抽样的概述201
第二节审计抽样的实施程序206
第三节统计抽样方法213
第四节大数据环境下的审计抽样222
本章小结225
复习思考题225
第十一章完成审计工作与审计报告227
第一节完成审计工作227
第二节在审计报告中沟通关键审计事项236
第三节审计报告239
第四节审计意见类型248
本章小结256
复习思考题257
第十二章销售与收款循环审计258
第一节财务报表审计实务概述258
第二节销售与收款循环概述261
第三节销售与收款循环内部控制及其测试267
第四节销售与收款循环实质性程序273
本章小结294
复习思考题294
第十三章采购与付款循环审计295
第一节采购与付款循环概述295
第二节采购与付款循环内部控制及其测试299
第三节采购与付款循环实质性程序307
本章小结319
复习思考题319
第十四章生产与存货循环审计320
第一节生产与存货循环概述320
第二节生产与存货循环内部控制及其测试324
第三节生产与存货循环实质性程序330
本章小结340
复习思考题340
第十五章投资与筹资循环审计342
第一节投资与筹资循环概述342
第二节投资与筹资循环内部控制及其测试347
第三节投资与筹资循环实质性程序349
本章小结357
复习思考题357
第十六章货币资金审计358
第一节货币资金审计概述358
第二节货币资金内部控制及其测试360
第三节货币资金实质性程序362
本章小结368
复习思考题368
第十七章注册会计师的其他主要业务369
第一节财务报表审阅369
第二节内部控制审计373
第三节预测性财务信息审核384
第四节对财务信息执行商定程序387
本章小结390
复习思考题391
参考文献392
附录393
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