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审计实务 第4版
字数: 455000
装帧: 平装
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2021-07-01
商品条码: 9787302544333
版次: 4
开本: 16开
页数: 316
出版年份: 2021
定价:
¥59
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编辑推荐
本教材为“十三五”职业教育国家规划教材,同时为2019年浙江省高等学校省级精品在线开放课程配套教材,扫描教材中微课二维码可学习相关知识点。
内容简介
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,同时也是浙江省高等学校在线开放课程共享平台“审计实务”省级精品课程配套教材。本书是以近期新审计准则及其指南为依据,根据审计实际工作过程设计项目和学习任务,以培养学生实践能力为主、理论够用为度,体现高职高专教育理实一体化的教学要求编写而成。本书的重点在于帮助学生掌握审计工作的基本操作流程和操作要领,掌握常见的审计业务处理,学会填写常用审计工作底稿,撰写标准审计报告。本书内容包括审计初步业务活动操作流程、货币资金审计、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、完成审计工作与撰写审计报告七大项目的审计操作流程。每个项目都有实际操作训练,便于教学,让学生在完成工作任务中学习知识,训练技能,获得实现目标所需要的职业能力。
作者简介
俞校明,教授,浙江省“新世纪151人才工程”培养人才,浙江省会计专业带头人,浙江省经济类教指委委员,浙江省教育厅职称评审高评委专家、浙江省人力资源和社会保障厅职称评审高评委专家,注册会计师、注册税务师,具有中职、高职、本科教学经历和企业实践经历,对校企合作以及中高职衔接课程体系与教学内容有丰富的经验。获得省级教学成果一等奖、国家教学成果二等奖。
目录
绪论
项目1 审计初步业务活动操作流程
任务1.1 接受业务委托
1.1.1 客户的接受和保持
1.1.2 了解和评价被审计单位
1.1.3 确定业务约定书的条款
1.1.4 实训
任务1.2 编制审计计划
1.2.1 制定总体审计策略应考虑的事项
1.2.2 制定总体审计策略
1.2.3 制订具体审计计划
1.2.4 审计过程中对计划的更改
1.2.5 与治理层和管理层的沟通
1.2.6 总体审计策略与具体审计计划的关系
任务1.3 审计风险评估
1.3.1 了解被审计单位及其环境
1.3.2 了解、测试和评价被审计单位的内部控制并记录于工作底稿
1.3.3 评估重大错报风险
项目小结
课后练习
项目2 货币资金审计
任务2.1 货币资金控制测试
2.1.1 货币资金与业务循环
2.1.2 货币资金内部控制关键点
2.1.3 货币资金内部控制的测试
任务2.2 货币资金审计实质性程序
2.2.1 货币资金审计目标
2.2.2 库存现金审计实质性程序
2.2.3 银行存款审计实质性程序
任务2.3 其他货币资金审计实质性程序
项目小结
课后练习
项目3 销售与收款循环审计
任务3.1 销售与收款循环控制测试
3.1.1 了解被审计单位的销售与收款业务的特性与控制程序
3.1.2 销售交易内部控制目标、内部控制与审计测试的关系
3.1.3 销售交易的内部控制和控制测试
3.1.4 收款交易的内部控制和控制测试
3.1.5 销售与收款循环的控制测试的工作过程及内容
3.1.6 针对销售交易的实质性程序
3.1.7 实训
任务3.2 主营业务收入审计
3.2.1 主营业务收入的审计目标
3.2.2 主营业务收入的实质性程序
3.2.3 主营业务收入的审计重点
3.2.4 主营业务收入主要审计工作底稿
3.2.5 常用的收入确认舞弊手段
3.2.6 实训
任务3.3 应收账款和坏账准备审计
3.3.1 应收账款审计
3.3.2 坏账准备审计
3.3.3 实训
……
项目4 采购与付款循环审计
项目5 生产与存货循环审计
项目6 筹资与投资循环审计
项目7 完成审计工作与撰写审计报告
参考文献
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