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内部审计学(第2版)
字数: 594000
装帧: 平装
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2020-09-01
商品条码: 9787300285702
版次: 2
开本: 16开
页数: 404
出版年份: 2020
定价:
¥52
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内容简介
构建内部审计制度已经成为近年来监管机构的一项战略性制度安排。本书基于作者多年授课和科研经验的积累,参考国内外多部与内部审计相关的著作,系统梳理了内部审计的发展脉络和历史演进,对内部审计的理论基础、定义以及与外部审计的区别进行了界定。本书突出了内部审计与其他学科之间的融合,尤其是内部审计在内部控制、风险管理和公司治理领域的角色定位。
本书可以作为高等学校内部审计专业的教材,也可以作为实务操作中广大企业集团、上市公司、行政事业单位内部审计实践方面的培训用书。
目录
第1章内部审计定义
第1节内部审计的产生与发展
第2节内部审计定义的历史演进
第3节内部审计与外部审计的区别
第2章内部审计机构与内部审计职业
第1节内部审计机构的设置模式
第2节内部审计职业准则
第3节内部审计职业道德
第3章内部审计证据与工作底稿
第1节内部审计证据
第2节内部审计工作底稿
第4章内部审计技术方法
第1节内部审计证据的取证方法
第2节内部审计的抽样方法
第3节分析程序的操作细节
第4节内部审计中的大数据分析
第5章内部审计工作流程
第1节编制内部审计计划
第2节进行审计准备
第3节实施审计
第4节出具内部审计报告
第5节后续审计
第6章内部审计在内部控制中的角色定位
第1节内部控制概述
第2节内部控制目标与要素
……
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