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现代内部审计学
字数: 474000
装帧: 平装
出版社: 立信会计出版社
出版日期: 2017-08-01
商品条码: 9787542955708
版次: 1
开本: 16开
页数: 352
出版年份: 2017
定价:
¥45
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内容简介
现代信息技术的发展,推动了信息技术在数据处理、存贮和交换等方面的广泛应用,信息系统已经渗透到公司生产经营的各个方面,并随之出现了计算机犯罪、信息不安全、数据被盗等现象,信息系统安全问题日益严峻。信息系统审计作为一种可以确保信息系统的安全、可靠及高效运行的新的审计方式受到普遍重视,并将其视为其他审计种类的前提和基础。为此,秦荣生主编的《现代内部审计学》中详细介绍了信息系统审计技术和方法。
在互联网、云计算、大数据、物联网和智能化的推动下,现代内部审计技术已取得突飞猛进的发展,内部审计机构和内部审计人员应以新的理念、新的举措,狠抓审计新技术的研究和使用,把坚持使用审计新技术作为推动整个现代内部审计工作创新和发展的基本条件,不断推进现代内部审计效率和质量的提高。因而,书中研究和探讨了联网审计、云审计、大数据审计和区块链自主审计的新技术。
全书共分九章,可以作为审计、会计本科、硕士专业学位的专业课教材和公司管理人员、财务会计人员、内部审计人员自学和培训用书,也可以作为大专院校经济类、管理类有关专业开设“审计学”等课程的参考书。
目录
第一章 公司治理与现代内部审计
第一节 公司治理的基本原理
第二节 现代内部审计的领导体制
第三节 现代内部审计在公司治理中的作用
第二章 现代内部审计概述
第一节 现代内部审计的含义与职能
第二节 现代内部审计的独立性和职业道德
第三节 现代内部审计的职责与权限
第四节 现代内部审计准则和审计依据
第三章 风险管理审计
第一节 全面风险管理
第二节 风险管理审计的含义和方法
第三节 风险管理审计的程序和内容
第四节 风险管理审计案例
第四章 内部控制及其评价
第一节 内部控制系统
第二节 财务报告内部控制
第三节 内部控制与内部审计
第四节 内部控制描述
第五节 内部控制评价
第五章 公司治理审计
第一节 公司治理环境和道德规范审计
第二节 公司战略审计
第三节 薪酬政策审计
第四节 财务资源审计
第六章 舞弊审计
第一节 舞弊审计概述
第二节 管理层、员工舞弊及其表现
第三节 舞弊审计的程序和方法
第四节 审计心理博弈
第五节 舞弊防范
第七章 经济责任审计
第一节 经济责任审计的含义和发展
第二节 经济责任审计的种类和内容
第三节 经济责任审计的关系人和作用
第四节 经济责任审计的特点和结果利用
第五节 经济责任审计的程序
第六节 经济责任审计案例
第八章 信息系统审计
第一节 信息系统审计概述
第二节 信息系统审计策略
第三节 信息系统审计流程
第四节 信息系统生命周期审计
第五节 应用软件审计
第九章 现代内部审计技术的发展
第一节 联网审计
第二节 云审计
第三节 大数据审计
第四节 区块链自主审计
主要参考文献
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