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中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行(第2版)
字数: 850千字
装帧: 平装
出版社: 电子工业出版社
作者: 贺志东
出版日期: 2019-09-01
商品条码: 9787121372360
版次: 2
开本: 16开
页数: 455
出版年份: 2019
定价:
¥108
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内容简介
全书共5篇14章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了近期新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。
作者简介
贺志东,有名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网首席专家。
目录
第1篇内部审计综合知识1
第1章内部审计综述1
第一节内部审计概述1
第二节国务院关于加强审计工作的意见21
第三节审计署关于内部审计工作的规定24
第四节内部审计准则28
第2篇内部审计作业准则39
第2章内部审计证据39
第一节内部审计证据综合知识39
第二节内部审计证据的收集、分析和运用43
第3章内部审计程序50
第一节内部审计准备阶段50
第二节内部审计实施阶段51
第三节内部审计终结阶段53
第四节后续内部审计阶段54
第4章内部审计底稿56
第一节内部审计底稿综述56
第二节内部审计底稿管理58
第5章内部审计方法60
第一节内部审计基本方法60
第二节审计调查方法61
第三节审计检查方法65
第四节内部审计分析方法68
第五节制度基础内部审计86
第六节计算机内部审计108
第6章后续内部审计144
第一节后续内部审计综述144
第二节后续内部审计步骤146
第7章内部审计报告148
第一节内部审计报告综述148
第二节内部审计报告编报152
第3篇内部审计业务准则160
第8章经济效益内部审计160
第一节经济效益内部审计概述160
第二节经济效益内部审计方法161
第三节经济效益内部审计程序163
第四节业务经营内部审计169
第五节质量内部审计实务176
第六节管理内部审计实务178
第9章经济责任内部审计191
第一节经济责任内部审计综合知识191
第二节经济责任内部审计相关文案199
第4篇内部审计管理准则222
第10章内部审计管理222
第一节内部审计管理概述222
第二节内部审计机构224
第三节内部审计人员228
第四节内部审计关系处理234
第五节内部审计计划管理237
第六节内部审计培训管理242
第七节内部审计质量控制249
第11章内部审计信息282
第一节内部审计信息综合知识282
第二节内部审计信息处理程序283
第12章内部审计档案工作288
第一节综合知识288
第二节操作实务291
第5篇内部审计实务指南297
第13章业务循环内部审计297
第一节企业的基本业务循环297
第二节销售与收款循环的内部审计298
第三节采购与付款循环的内部审计308
第四节生产循环的内部审计332
第五节筹资与投资循环的内部审计343
第六节现金的内部审计352
第14章基建项目内部审计361
第一节开工前期审计361
第二节在建项目审计367
第三节竣工决算审计375
第四节投资效益审计377
附录内部审计法规汇编394
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