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审计案例与模拟实验(第3版)
字数: 600千字
装帧: 平装
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2019-07-01
商品条码: 9787521805314
版次: 1
开本: 16开
页数: 444
出版年份: 2019
定价:
¥56
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本教材适用于本科生和研究生,主要为培养审计应用型人才服务,将枯燥的审计准则和专业知识寓于生动、鲜活、可读的现实审计案例之中。我们精选了24个国内外上市公司典型的、代表性的完整审计案例,设计了12项重点审计业务的模拟实验,涵盖了年度会计报表审计的主要工作环节和政府审计的重要业务。审计案例具体描述了问题发生背景、主要过程和最终结果,进行了较深刻的审计分析和问题探讨,总结审计规律,升华审计认识;审计模拟实验仿真、生动,给出了审计实验目的与资料,并且详细提出了模拟实验要求,操作性较强,可以缩短审计学习与具体实践的距离感。该书可用于审计专硕、会计专硕的案例研究,也可以用于审计专业、会计学专业、注册会计师专门方向的本科教学,还可作为审计人员后续教育教材及其他经济管理人员学习与提高审计理论和实践水平的参考资料。
目录
第一部分审计案例专题
案例专题一审计责任与审计风险问题
案例1从G外高桥诉普华永道案例分析注册会计师审计责任
案例使用说明
案例2从海联讯公司欺诈上市分析注册会计师
如何防控IP0审计风险
案例使用说明
案例3注册会计师的职责何在——金亚科技审计失败案
案例使用说明
案例专题二审计委托与审计费用问题
案例4w会计师事务所年报审计策略——以LZY公司为例
案例使用说明
案例5RH会计师事务所审计收费问题研究
案例使用说明
案例专题三重大错报风险评估与应对问题
案例6IP0审计风险识别与防范——欣泰电气欺诈上市案
案例使用说明
案例7cPA信任危机——大智慧财务欺诈,立信会计师为何无觉察
案例使用说明
案例8农业银行北京分行风险失控问题研究——基于内部审计视角
案例使用说明
案例9“龙菲”疑云——龙菲公司合并后的审计风险评估与应对
案例使用说明
案例专题四控制测试与实质性测试问题
案例10贤成矿业公司内部控制失效案
案例使用说明
案例11从大智慧公司造假风波看金融软件服务业营业收入审计
案例使用说明
案例12亚太会计师事务所“走马观花”存货审计记——中毅达公司存货监盘案
案例使用说明
案例13IPO之路上的暗战——瑞华所再次失败于收入与存货审计
案例使用说明
案例专题五关联方交易审计问题
案例14康瑞药业关联方交易舞弊案
案例使用说明
案例15嘉寓股份关联方交易审计失败案
案例使用说明
案例专题六完成审计工作与审计意见问题
案例16利安达会计师事务所审计能否在九好集团重组
失败中独善其身
案例使用说明
案例17我国农业上市公司财务欺诈频发原因探析——以振隆特产与龙宝参茸案为例
案例使用说明
案例18金亚?惊讶——金亚科技的审计意见之困
案例使用说明
案例19审计的风险管理——万福生科案与洪良国际案对比
案例使用说明
案例专题七内部控制审计问题
案例20航天通信集团公司内部控制问题是“无心之过
还是“有意之为
案例使用说明
案例21银基希碳公司内控审计意见与财务报表审计意见
之重大影响
案例使用说明
案例专题八政府审计问题
案例22wJ物流有限公司经济责任审计案
案例使用说明
案例23“好借好还,再借不难——J省地方政府置换债券管理情况专项审计
案例使用说明
案例24政府与企业博弈中的碳审计研究——德国西门子碳审计案
案例使用说明
第二部分审计模拟实验
模拟实验一审计业务约定书的签订
模拟实验二审计重要性水平的确定
模拟实验三风险评估
模拟实验四控制测试
模拟实验五主营业务收入的分析性复核
模拟实验六主营业务收入的实质性测试
模拟实验七应收账款的函证及分析
模拟实验八存货监盘
模拟实验九应付账款审计
模拟实验十审计程序设计运用
模拟实验十一关联方审计
模拟实验十二审计意见类型选择
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