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审计学

审计学

  • 字数: 574000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 北京大学出版社
  • 作者: 叶陈云
  • 出版日期: 2018-09-01
  • 商品条码: 9787301298985
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 360
  • 出版年份: 2018
定价:¥49 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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内容简介
新版审计教材,主要介绍审计原理、方法、实务等四大部分的内容。主要特色有:1. 增加了新的内容。新版审计学主要分:审计原理与方法、财务报表审计实务、内部控制审计实务和其他审计服务业务等内容,按新审计准则的要求,全面更新了相关审计内容,比如审计报告、内部控制审计等全部按新内容编写。2. 采用了新颖的编写形式。作者将结合自身的多年审计教学经验与实务经验,采用文字叙述、案例介绍、理解提示、关系框架图、数据表格等多种形式,激发学生阅读与学习的兴趣。3. 采用了时尚阅读方式。比如可采用便于手机阅读的二维码,增大信息含量,满足新时代背景下学生使用学习的习惯,提高学生的学习效率。4. 每章后均提供一定数量的练习题,并配有参考答案,便于教师安排教学和检验学习效果;5.提升了教材的实用性。比如在每章中增加了CPA考试试题或审计师考试试题,使得学生能够了解学习本教材除了了解审计学科的推荐知识外,还可以提高职业发展的实用性,可以为以后参加审计相关职业考试提前做些准备。
作者简介
叶,中央财经大学管理学(会计)博士,不错会计师,哈尔滨商业大学会计学院审计专业课讲师,亚洲风险管理协会特聘讲师,中国商业会计学会特聘讲师,对外经贸大学会计与内部控制研究中心研究员。
目录
第一篇审计原理与方法
第二章审计行为规范体系22
第三章审计目标与范围43
第四章审计程序与计划55
第五章审计证据与审计工作底稿80
第六章审计抽样原理及应用106
第七章风险评估程序与内容127
第八章风险应对程序与实施167
第二篇财务报表审计
第九章销售与收款循环审计193
第十章采购与付款循环审计226
第十一章生产与存货循环审计248
第十二章货币资金审计272
第十三章审计报告287
第三篇内部控制审计
第十四章内部控制审计337

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