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公司治理与内部审计
字数: 160000
装帧: 平装
出版社: 西南财经大学出版社
作者: 郭涛敏,罗萍 著
出版日期: 2017-10-01
商品条码: 9787550429673
版次: 1
开本: 16开
页数: 190
出版年份: 2017
定价:
¥68
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内容简介
《公司治理与内部审计》主要针对公司治理与内部审计展开,主要就内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,解读了公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益于加强前部审计建设。本书的出版,对于提高公司治理水平的建议有一定的现实意义。
作者简介
郭涛敏,女,汉族,山西长治人,管理学硕士,审计教研室主任,讲师,主要研究领域为内部审计理论与实务。先后主研完成国家社会科学基金项目、地方横向项目、科技咨询项目等5个项目。近年来在靠前外刊物上发表论文10余篇,主编教材1本。
罗萍,女,汉族,云南禄丰人,管理学硕士,会计教研室主任,讲师,主要研究方向为会计信息化及会计基本理论。作为副主编等参与编写了本科教材3本,主研重庆市社会科学规划项目1项,参与校级课题两项,发表教改论文9篇。
目录
第一章公司治理理论
第一节公司治理的产生与发展
第二节公司治理的基本理论
第二章公司治理的模式
第一节日本公司治理
第二节美国公司治理
第三节德国公司治理
第四节英国公司治理
第五节法国公司治理
第六节韩国公司治理
第三章公司治理体制与机制
第一节公司治理机制的涵义与分类
第二节股东大会
第三节董事会
第四节独立董事
第五节监事会
第四章内部审计在公司治理中的作用
第一节内部审计与公司治理的关系
第二节公司治理与内部审计模式
第五章内部审计的机构与职责
第一节内部审计的定义
第二节内部审计机构
第三节内部审计的特征与作用
第四节内部审计机构的职责与权限
第五节国际内部审计组织(ⅡA)
第六节国际内部审计的发展趋势
第七节大数据时代与云计算发展对内部审计的影响
第六章我国内部审计的转型和发展选择
第一节我国内部审计转型的必然性
第二节我国内部审计未来的发展趋势
第七章内部审计与内部控制
第一节内部审计与内部控制的关系
第二节内部审计对内部控制的促进作用
第三节内部控制对内部审计的推动作用
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