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审计学基础
字数: 394000
装帧: 简装
出版社: 北京大学出版社
作者: 刘相礼,朱延琳,孙萌
出版日期: 2017-07-01
商品条码: 9787301285220
版次: 1
开本: 16开
页数: 277
出版年份: 2017
定价:
¥39
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《审计学基础》以2014年新修订的《注册会计师法》和注册会计师审计审计执业准则,阐述了审计的基本原理和方法,围绕风险导向审计模式全面介绍了审计的基本过程。
内容简介
《审计学基础》以新发布的《中国注册会计师执业准则》为指导,以注册会计师通用目的财务报表审计为核心,根据高等职业院校培养高素质高技能应用型人才的需要,以审计工作流程和企业业务循环为主线,按照与企业业务循环相同的顺序,以主要项目审计模式为体例,编排教学内容;并对内部审计和政府审计作简要介绍。本教材主要阐述审计目标、主要审计程序、审计过程,以及各业务循环审计和审计报告编制。全书理论与实践相结合,配有具体的案例和习题讲解,便于学生学习和练习。
作者简介
刘相礼,山东农业工程学院会计系,副教授,注册会计师,注册资产评估师,常年从事成本会计教学工作,曾出版过《成本会计教程》《成本会计实务与案例》等教材。
目录
章审计概论节审计的产生与发展第二节审计的基本概念第三节审计分类第四节 财务报表审计模式的演进审计法规链接复习思考题第二章注册会计师执业准则 节鉴证业务基本准则第二节审计准则和审阅准则第三节质量控制准则审计法规链接复习思考题第三章注册会计师职业道德及法律责任 节职业道德基本原则和概念框架第二节职业道德和概念框架的具体运用第三节治理层和管理层的责任第四节注册会计师的法律责任审计法规链接复习思考题 第四章审计目标 节财务报表审计总目标第二节对财务报表的责任以及管理层认定第三节审计具体目标第四节审计过程 审计法规链接复习思考题第五章审计计划 节初步业务活动第二节总体审计策略和具体审计计划第三节 审计重要性第四节 审计风险审计法规链接复习思考题第六章审计证据和审计工作底稿节审计证据和基本特征第二节审计证据获取的程序第三节审计抽样第四节审计工作底稿审计法规链接复习思考题第七章风险评估与风险应对 节风险评估第二节风险应对审计法规链接复习思考题第八章销售与收款循环的审计 节销售与收款循环的特点第二节销售与收款循环的内部控制测试第三节 销售与收款循环的实质性程序审计法规链接复习思考题第九章采购与付款循环的审计 节采购与付款循环的特点第二节采购与付款循环的内部控制测试第三节采购与付款循环的实质性程序审计法规链接复习思考题第十章生产与存货循环的审计 节生产与存货循环的特点第二节生产与存货循环的内部控制测试第三节生产与存货循环的实质性程序审计法规链接复习思考题第十一章人工与薪酬循环的审计节人工与薪酬循环的特点第二节人工与薪酬循环的内部控制测试第三节 人工与薪酬循环的实质性程序审计法规链接复习思考题第十二章筹资与投资循环的审计节筹资与投资业务概述第二节筹资与投资循环的内部控制测试第三节筹资循环的实质性程序第四节投资循环的实质性程序审计法规链接复习思考题第十三章货币资金的审计 节货币资金审计概述第二节货币资金的内部控制测试第三节货币资金的实质性程序审计法规链接复习思考题第十四章特殊项目的审计节 期初余额的审计第二节 期后事项的审计第三节 其他项目的审计审计法规链接复习思考题第十五章审计终结与审计报告节审计终结前的工作第二节审计报告概述第三节标准审计报告第四节非标准审计报告审计法规链接复习思考题附录1中华人民共和国注册会计师法附录2中国注册会计师执业准则制定主要过程一览附录3中国注册会计师现行执业准则目录(2016年)附录4中国注册会计师职业道德守则目录参考文献
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