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审计学
字数: 523000.0
装帧: 平装
出版社: 哈尔滨工业大学出版社
作者: 无
出版日期: 2014-02-01
商品条码: 9787560345123
版次: 1
开本: 16开
页数: 335
出版年份: 2014
定价:
¥38
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《高等学校"十二五"规划教材·新会计与财务管理系列:审计学》可作为高等院校会计学、审计学专业和有关经济管理专业的教材,也可作为企事业单位、会计师事务所等从事审计实际工作人员及高等院校财经类教师的参考用书。
内容简介
《高等学校"十二五"规划教材·新会计与财务管理系列:审计学》贯彻现代风险导向审计理念、紧扣我国近期新颁布的《中国注册会计师执业准则(2010)》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规制度,比较全面地阐述了注册会计师审计的基本原理与方法。全书共12章,分别为总论、审计监督体系、注册会计师执业规范体系、注册会计师的职业道德和法律责任、审计目标与审计程序、审计证据和审计工作底稿、计划审计工作、内部控制、审计抽样、财务报表审计、审计报告和其他鉴证与非鉴证业务。
目录
第1章总论
1.1审计的定义与种类
1.2审计的职能、目的和对象
1.3注册会计师审计的起源与发展
复习思考题
练习题
第2章审计监督体系
2.1国家审计
2.2内部审计
2.3注册会计师审计
复习思考题
练习题
第3章注册会计师执业规范体系
3.1注册会计师执业准则体系
3.2鉴证业务基本准则
3.3质量控制准则
复习思考题
练习题
第4章注册会计师的职业道德和法律
责任
4.1注册会计师的职业道德
4.2注册会计师的法律责任
复习思考题
练习题
第5章审计目标与审计程序
5.1财务报表审计总体目标
5.2认定与审计具体目标
5.3审计目标的实现过程
复习思考题
练习题
第6章审计证据和审计工作底稿
6.1审计证据
6,2审计工作底稿
复习思考题
练习题
第7章计划审计工作
7.1初步业务活动
7.2审计业务约定书
7.3审计计划
7.4审计重要性
7.5审计风险
复习思考题
练习题
第8章内部控制
8.1内部控制的目标与要素
8.2了解和记录内部控制
8.3内部控制测试
8.4与内部控制有关的重大错报风险的评估
复习思考题
练习题
第9章审计抽样
9.1审计抽样概述
9.2样本的设计
9.3选取样本和实施审计程序
9.4评价样本结果
9.5记录抽样程序
复习思考题
练习题
第10章财务报表审计
10.1销售与收款循环审计
10.2购货与付款循环审计
10.3生产循环审计
10.4筹资与投资循环审计
10.5货币资金和特殊项目审计
复习思考题
练习题
第11章审计报告
11.1审计报告概述
11.2审计报告的基本类型
11.3审计报告的编制
11.4期后发现的事实
11.5特殊目的审计报告
复习思考题
练习题
第12章其他鉴证与非鉴证业务
12.1验资
12.2其他鉴证业务
12.3非鉴证业务
复习思考题
练习题
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