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审计学
字数: 440000.0
装帧: 平装
出版社: 经济科学出版社
作者: 王杏芬 编
出版日期: 2013-01-01
商品条码: 9787514117745
版次: 1
开本: 16开
页数: 359
出版年份: 2013
定价:
¥48
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内容简介
《21世纪高等院校财经类规划教材:审计学》由“审计学基础”、“中级财务报告审计”、“审计报告”和“特殊业务审计”四大模块组成。其中,第一大模块为审计基础知识,主要包括总论、审计的基本概念体系;第二大模块为审计实务,主要以制造业经济活动为例,阐述如何运用各种审计技术方法达成审计目标,主要包括销售与收款循环、采购与付款循环、生产与存货循环、投融资循环以及货币资金等内容的审计;第三大模块是审计证据汇总与审计报告的出具;第四大模块则介绍了几种现实中较为重要的特殊审计业务。
目录
第一章 审计概述
第一节 审计的基本概念
第二节 审计的起源与发展
第三节 审计的职能、任务和作用
模拟实验1:合资公司的大学生老板如何看待审计?
第二章 审计执业道德规范与法律责任
第一节 审计人员职业道德基本原则
第二节 审计主体的法律责任
模拟实验2:业务承接
第三章 审计标准与审计准则
第一节 审计依据与审计标准
第二节 审计准则
模拟实验3:审计标准与审计准则业务
第四章 重要性与审计风险
第一节 错报与重要性
第二节 审计风险
模拟实验4:风险评估
第五章 审计程序、方法与审计抽样
第一节 审计程序与方法
第二节 审计业务约定书和审计计划
第三节 审计抽样
第四节 审计抽样在控制测试中的应用
第五节 审计抽样在细节 测试中的运用
第六节 计算机辅助审计技术
模拟实验5:非统计抽样运用
第六章 审计证据、审计工作底稿与审计质量控制
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第三节 审计质量控制
模拟实验6:审计证据、工作底稿与审计质量控制
第七章 内部控制、风险评估与控制测试
第一节 内部控制概述
第二节 了解内部控制
第三节 控制测试
模拟实验7:内部控制风险评估
第八章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款业务循环
第二节 销售与收款内部控制测试
第三节 销售与收款循环的实质性程序
模拟实验8:销售与收款循环审计
第九章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款业务循环
第二节 采购与付款循环控制测试
第三节 采购与付款循环的实质性程序
模拟实验9:采购与付款循环内部控制及测试
第十章 生产与存货循环审计
第一节 生产与存货循环
第二节 生产与存货循环的控制测试
第三节 生产与存货循环的实质性程序
模拟实验10:生产与存货循环审计
第十一章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资业务循环
第二节 筹资与投资的内部控制测试
第三节 筹资与投资实质性程序
模拟实验11:筹资与投资循环审计
第十二章 货币资金与特殊项目审计
第一节 货币资金审计概述
第二节 货币资金内部控制测试
第三节 货币资金实质性程序
第四节 与报表相关的特殊项目审计
模拟实验12:货币资金审计
第十三章 客户沟通和审计报告
第一节 与客户沟通
第二节 审计报告
模拟实验13:审计报告的出具
第十四章 内部控制审计与信息系统审计
第一节 内部控制审计
第二节 信息系统审计
第三节 ERP系统整合审计
模拟实验14A:内部控制审计――案例分析
模拟实验14B:ERP系统整合审计
第十五章 特殊审计业务
第一节 集团公司审计
第二节 公司治理审计
第三节 衍生金融产品审计
模拟实验15A:公司治理审计案例分析
模拟实验15B:衍生金融产品审计
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