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中国国有企业内部审计——基于问卷的研究报告
字数: 191000
装帧: 精装
出版社: 立信会计出版社
作者: 袁亮亮 等
出版日期: 2021-08-01
商品条码: 9787542968654
版次: 1
开本: 16开
页数: 212
出版年份: 2021
定价:
¥88
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在国有企业在中国经济中占据重要地位的国情下,内部审计作为企业内部的重要审计监督机构,在推进国家现代治理体系建设中起到基础性的作用。基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景,国家自然科学基金重大项目 “会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组(中山大学管理学院)与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组,开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分,课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。我们主要选取国有大中型企业作为调查对象,面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并最终获取了来自全国117家公司的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计实务运行的现状和问题,分析当前内部审计运行现状与很好实践存在的差距与原因,为进一步改进和完善内部审计制度提出政策建议。
内容简介
在国有企业在中国经济中占据重要地位的国情下,内部审计作为企业内部的重要审计监督机构,在推进国家现代治理体系建设中起到基础性的作用。基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景,国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组(中山大学管理学院)与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组,开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分,课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。我们主要选取国有大中型企业作为调查对象,面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并最终获取了来自全国117家公司的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计实务运行的现状和问题,分析当前内部审计运行现状与很好实践存在的差距与原因,为进一步改进和完善内部审计制度提出政策建议。
目录
第1章 引言
1.1 撰写背景
1.2 研究意义
1.3 内容与结构安排
1.4 问卷设计及回收
第2章 国有企业内部审计基本情况
2.1 内部审计管理体制
2.2 内部审计负责人资质情况
2.3 内部审计人员素质能力
第3章 国有企业内部审计全覆盖
3.1 内部审计全覆盖关键因素
3.2 内部审计全覆盖项目类型
3.3 内部审计全覆盖业务单位
第4章 国有企业内部审计方法与技术应用
4.1 内部审计规划制订与执行
4.2 内部审计角色定位与管理
4.3 内部审计效率与质量控制
4.4 内部审计结果运用与整改
4.5 内部审计技术应用
第5章 国有企业内部审计生态圈建设
5.1 内部审计生态圈建设意义
5.2 内部审计生态圈建设方式
5.3 内部审计生态圈建设效果
第6章 国有企业内部审计价值
6.1 内部审计价值增值路径
6.2 内部审计价值输出形式
第7章 结论与讨论
7.1 主要发现与结论
7.2 启示与建议
参考文献
附录
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