您好,欢迎来到聚文网。 登录 免费注册
企业内部审计实务指南 审计流程、查证方法、案例示范

企业内部审计实务指南 审计流程、查证方法、案例示范

  • 字数: 344000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 地震出版社
  • 出版日期: 2023-12-01
  • 商品条码: 9787502856168
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 284
  • 出版年份: 2023
定价:¥78 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
库存: {{selectedSku?.stock}} 库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
精选
编辑推荐
1.详尽的审计流程与查证方法解析:本书详细阐述了企业内部审计的全套流程,包括审计计划、审计实施、审计报告等各个环节,为读者提供了一步到位的操作指南。同时,书中还深入解析了多种查证方法,如询问、观察、检查、分析等,帮助读者掌握各种审计技巧,提高审计效率。2.丰富的案例示范与实战经验分享:本书结合大量实际案例,对审计流程、查证方法进行了生动展示,使读者能够更直观地理解理论知识在实际工作中的应用。这些案例涵盖了不同行业、不同规模的企业,具有广泛的代表性,为读者提供了宝贵的实战经验分享。3.理论与实践相结合,注重实战性:本书在介绍审计流程和查证方法时,始终将理论与实践相结合,注重实战性。作者通过对案例的深入剖析,提炼出实用的审计技巧和策略,帮助读者更好地应对实际工作中遇到的问题。这种理论与实践相结合的方法,使得本书不仅具有理论价值,更具有实践指导意义。
内容简介
《企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范》由本书编委会编
作者简介
邢铭强 兰州财经大学会计学院会计学教授 方文彬 兰州财经大学会计学院会计学教授 汪华亮 南京财经大学会计学院民商法学教授 惠增强 中国注册会计师,立信会计师事务所高级合伙人 任一优 中国注册会计师,致同会计师事务所高级合伙人 邢铭强教授,生于1979年7月,中央财经大学管理学博士,兰州财经大学会计学院教授,甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家,兰州财经大学会计学院院长助理。 2000年、2004年和2011年先后在中央财经大学获经济学学士,管理学硕士和管理学博士学位;历任国家开发银行甘肃省分行客户经理等职;兼任中央财经大学校友总会常务理事、中央财经大学甘肃校友会会长等职。\\'\''
目录
第一章内部审计基础知识
第一节内部审计做什么
一、内部审计的概念
二、内部审计的特点
三、与外部审计的比较
第二节内部审计的职能和作用
一、内部审计的职能
二、内部审计的作用
第三节内部审计机构和人员
一、内部审计机构设置原则
二、内部审计机构常见设置模式
三、内部审计机构的职责
四、内部审计人员职业胜任能力
第四节内部审计准则
一、中国内部审计准则框架
……

蜀ICP备2024047804号

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网