您好,欢迎来到聚文网。
登录
免费注册
网站首页
|
搜索
热搜:
磁力片
|
漫画
|
购物车
0
我的订单
商品分类
首页
幼儿
文学
社科
教辅
生活
销量榜
企业内部控制审计(财经管理与应用第2版21世纪高等学校规划教材)
字数: 400
出版社: 清华大学
作者: 编者:盛永志
商品条码: 9787302470311
版次: 2
开本: 16开
页数: 240
出版年份: 2017
印次: 1
定价:
¥39
销售价:
登录后查看价格
¥{{selectedSku?.salePrice}}
库存:
{{selectedSku?.stock}}
库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
加入购物车
立即购买
加入书单
收藏
精选
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥64
科学真好玩
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥11.14
法国经典中篇小说
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥22.05
猫的摇篮(精)
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥24.94
旧时风物(精)
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
。。。
作者简介
。。。
目录
第一章 内部控制概论 第一节 内部控制的产生与发展 第二节 内部控制的目标、原则、要素和作用 第三节 内部控制的分类 本章小结 习题 第二章 我国企业内部控制规范体系 第一节 企业内部控制规范体系概述 第二节 企业内部控制规范主要内容 本章小结 习题 第三章 内部控制审计概论 第一节 企业内部控制审计概述 第二节 整合审计的基础、意义和互动关系 本章小结 习题 第四章 注册会计师执行审计业务的规范体系 第一节 注册会计师执业准则体系 第二节 注册会计师职业道德守则 第三节 注册会计师法律责任 本章小结 习题 第五章 审计目标 第一节 审计总目标 第二节 具体审计目标 第三节 利用他人的工作 本章小结 习题 第六章 审计计划 第一节 初步业务活动 第二节 总体审计策略与具体审计计划 第三节 审计重要性与审计风险 本章小结 习题 第七章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 审计工作底稿 本章小结 习题 第八章 审计抽样 第一节 审计抽样的概念和原理 第二节 审计抽样在内部控制审计中的运用 本章小结 习题 第九章 审计测试流程 第一节 了解和评价内部控制的设计 第二节 测试内部控制运行的有效性 第三节 评价内部控制缺陷 第四节 内部控制缺陷评价的特殊考虑 第五节 内部控制缺陷整改 本章小结 习题 第十章 销售与收款循环内部控制及控制测试 第一节 销售与收款业务活动及控制风险 第二节 测试内部控制设计与运行有效性 第三节 对财务报表审计结果的利用 本章小结 习题 第十一章 采购与付款循环内部控制和控制测试 第一节 采购与付款循环业务活动及控制风险 第二节 测试内部控制设计与运行有效性 第三节 对财务报表审计结果的利用 本章小结 习题 第十二章 生产与存货循环内部控制和控制测试 第一节 生产与存货业务活动及控制风险 第二节 测试内部控制设计与运行有效性 第三节 对财务报表审计结果的利用 本章小结 习题 第十三章 投资与筹资循环内部控制和控制测试 第一节 投资与筹资业务活动及风险 第二节 测试内部控制设计与运行有效性 第三节 对财务报表审计结果的利用 本章小结 习题 第十四章 货币资金内部控制和控制测试 第一节 货币资金业务活动及风险 第二节 测试内部控制设计与运行有效性 第三节 对财务报表审计结果的利用 本章小结 习题 第十五章 完成审计工作与出具内部控制审计报告 第一节 完成审计工作 第二节 出具内部控制审计报告 本章小结 习题 第十六章 信息技术内部控制审计 第一节 信息技术及其对审计过程的影响 第二节 对内部控制的测试 第三节 信息技术审计范围的确定 本章小结 习题 附录A 企业内部控制审计指引 附录B 企业内部控制审计指引实施意见 附录C 中国注册会计师协会负责人就发布《企业内部控制审计指引实施意见》答记者问 参考文献
×
Close
添加到书单
加载中...
点此新建书单
×
Close
新建书单
标题:
简介:
蜀ICP备2024047804号
Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网