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审计学(应用型高等教育财经类专业十三五规划教材)
字数: 422
出版社: 上海财大
作者: 编者:王振秀//洪荭
商品条码: 9787564226152
版次: 1
开本: 16开
页数: 255
出版年份: 2017
印次: 1
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内容简介
王振秀、洪荭编写的《审计学(应用型高等教育 财经类专业十三五规划教材)》依据财政部颁布的最 新审计准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定 和发布的相关指南编写。在以一章内容简述审计的起 源、概念、分类等知识的基础上,专注于注册会计师 审计,着重介绍注册会计师年度财务报表审计的相关 理论与实务。全书的写作以风险导向审计为主线,在 保证知识体系完整的基础上,不求面面俱到,使之符 合审计初学者的需求。在编写过程中,针对重要的知 识点,采用小案例式文字说明;针对重要概念或流程 ,配以逐步推解的流程图进行表达。使学生在完成本 门课程的学习后,在掌握审计主线的基础上,理解审 计全貌,学会使用分析的思维去解决审计问题。 本书可以用于高等院校会计类专业本科教学,也 可以作为有专业兴趣学生的自学教材。因为篇幅的限 制,本书每章课后所附的自我测试题有限,选择本书 作为教材的老师可以与出版社编辑联系,取得更多的 教学资源,包括习题库和课件。
目录
前言 第一章 审计概述 第一节 审计的起源与发展 第二节 审计的含义与分类 第三节 审计组织与审计人员 自我测试题 第二章 注册会计师执业准则与职业道德 第一节 注册会计师执业准则体系 第二节 质量控制准则 第三节 职业道德守则 自我测试题 第三章 财务报表审计的目标与流程 第一节 财务报表审计的目标 第二节 财务报表审计流程 自我测试题 第四章 计划审计工作 第一节 初步业务活动 第二节 总体审计策略与具体审计计划 第三节 错报及重要性 第四节 审计风险 自我测试题 第五章 审计证据、审计程序与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 获取证据的审计程序 第三节 审计工作底稿 自我测试题 第六章 审计抽样 第一节 审计抽样概述 第二节 审计抽样的基本步骤 自我测试题 第七章 风险评估 第一节 风险评估的含义 第二节 了解被审计单位及其环境 第三节 了解被审计单位的内部控制 第四节 识别和评估重大错报风险 自我测试题 第八章 风险应对 第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 第三节 控制测试 第四节 实质性程序 自我测试题 第九章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环概述 第二节 销售与收款循环的内部控制及控制测试 第三节 销售与收款循环的实质性程序 自我测试题 第十章 采购与付款循环审计 第一节 采购与付款循环概述 第二节 采购与付款循环的内部控制及控制测试 第三节 采购与付款循环的实质性程序 自我测试题 第十一章 生产与存货循环审计 第一节 生产与存货循环概述 第二节 生产与存货循环的内部控制及控制测试 第三节 存货的实质性程序 自我测试题 第十二章 货币资金审计 第一节 货币资金概述 第二节 货币资金的内部控制及控制测试 第三节 重要账户的实质性程序 自我测试题 第十三章 完成审计工作 第一节 特殊项目审计 第二节 出具审计报告前的其他工作 自我测试题 第十四章 审计报告 第一节 审计报告概述 第二节 标准审计报告 第三节 非标准审计报告 第四节 特殊目的审计报告 自我测试题 第十五章 财务报表审计以外的鉴证业务 第一节 验资 第二节 财务报表审阅业务 第三节 其他鉴证业务 自我测试题 第十六章 相关服务业务 第一节 对财务信息执行商定程序 第二节 代编财务信息 自我测试题 参考文献
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