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内部审计理论与实务(21世纪经济管理精品教材)/会计学系列
字数: 279
出版社: 清华大学
作者: 编者:李越冬
商品条码: 9787302453208
版次: 1
开本: 16开
页数: 184
出版年份: 2017
印次: 1
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内容简介
李越冬主编的《内部审计理论与实务(21世纪经 济管理精品教材)/会计学系列》主要分为两大块内容 ,一个是关于内部审计的基本理论,另一个是关于内 部审计的实务。内部审计的基本理论主要体现在第一 章到第五章,首先对于内部审计的定义、特点、目标 进行了说明,指出内部审计与国家审计、社会审计的 区别与联系,同时说明了内部审计与内部控制的关系 ,进而提出内部审计的内容与方法。然后,对于内部 审计相关的职业道德规范和准则进行了说明。接着, 论述了内部审计项目管理,如内部审计机构的设置、 内部审计质量的评价以及内部审计人员管理等。最后 ,对于内部审计的流程进行了分析。内部审计的实务 部分主要涉及的章节是从第六章到第十章,该部分主 要描述了目前内部审计机构实施比较多的审计类别, 如内部控制审计、经济责任审计、建设工程项目审计 、风险管理审计和舞弊审计。在论述每种审计时,主 要分析了每种审计的目的、内容和方法等,并列举实 例进行说明,以便理解。
目录
第一章 内部审计概述 第一节 内部审计的定义及特点 第二节 内部审计的目标 第三节 内部审计与政府审计、社会审计的区别与联系 第四节 内部审计与内部控制的关系 第五节 内部审计的方法与内容 第二章 内部审计职业道德规范和准则 第一节 内部审计准则 第二节 内部审计职业道德规范 第三章 内部审计项目管理 第一节 内部审计机构的设置 第二节 内部审计质量评价 第三节 内部审计人员管理 第四章 内部审计过程 第一节 内部审计计划过程 第二节 内部审计实施过程 第三节 内部审计报告过程 第四节 后续审计 第五章 内部审计后续审计 第一节 内部审计后续审计中的两个要素 第二节 内部审计后续审计的特点和作用 第三节 内部审计后续审计的目标与内容 第四节 内部审计后续审计的步骤 第五节 完善内部审计后续审计的措施 第六章 内部控制审计 第一节 内部控制审计概述 第二节 财务管理内部控制审计 第三节 公司治理运行审计 第四节 采购内部控制审计 第五节 固定资产管理内部控制审计 第六节 内部监督审计 第七章 经济责任审计 第一节 经济责任审计概述 第二节 经济责任审计实施的内容 第三节 经济责任审计结果运用 第八章 建设工程项目审计 第一节 建设工程项目审计概述 第二节 招投标审计 第三节 建设工程的合同管理审计 第四节 工程管理审计 第五节 工程造价审计 第六节 竣工验收审计 第七节 建设项目财务管理审计 第八节 后评价审计 第九章 风险管理审计 第一节 风险管理审计概述 第二节 风险管理审计的目标和内容 第三节 风险管理审计的方法 第十章 舞弊审计 第一节 舞弊审计概述 第二节 舞弊审计的目标和内容 第三节 贿赂舞弊与审计 第四节 舞弊审计的方法 参考文献
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