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内部控制评价指引手册/风险管理与内部控制系列手册
字数: 534
出版社: 经济管理
作者: 编者:王士民//高立法//阎莹
商品条码: 9787509643884
版次: 1
开本: 16开
页数: 410
出版年份: 2016
印次: 1
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内容简介
由王士民、高立法和阎莹共同主编的《内部控制 评价指引手册/风险管理与内部控制系列手册》一书 提供了企事业、行政单位内部控制评价的参考样本, 详细说明了企事业和行政单位在编制内部控制手册时 应特别注意的各种事项,从而帮助单位发现与改进内 控体系存在的缺陷,防范各种风险,进一步强化内部 控制体系。
作者简介
王士民,毕业于北京科技大学会计系,中国注册会计师、中国注册评估师,高级会计师。曾供职于国有企业、民营企业和风险管理咨询机构,业务上担任过车问主任、分厂厂长、公司总经理;管理上担任过企业财务经理、财务总监、企业管理部长、管理咨询总监等。2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司,担任质量合伙人,专业从事企业内部控制、风险管理与企业管理水平提升咨询服务工作。 王士民长期系统学习国内外经营管理,深谙管理理论,视野开阔,并结合实际。建立“以目标为导向的风险控制基础理论”的风险管理模型,适用于各行业的风险管理领域。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程优化等方面颇有建树,提出有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升方法。主编出版了《现代企业内部控制实务》、《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等。
目录
上篇 内部控制评价指引 第一章 企业内部控制评价指引 一、内部控制评价概述 二、内部控制评价的程序和方法 三、内部控制缺陷的认定 四、内部控制评价报告的内容及报出 第二章 行政事业单位内部控制评价指引 一、内部控制自我评价概述 二、内部控制自我评价报告 三、内部控制评价结果的运用 第三章 内部控制评价核心指标体系 中篇 内部控制诊断测评实例 第四章 行政事业单位内控审计评价的内容与方法 一、行政事业单位内控审计评价的内容 二、行政事业单位内控存在的问题 三、行政事业单位内部控制审计评价的方法 四、行政事业单位内控审计评价 第五章 ××公司内部控制诊断评价报告 一、总体诊断评价说明 二、内部控制要素诊断分析 三、各业务循环风险诊断报告 四、内部管理制度体系梳理报告 第六章 内部控制评价实例 A.××公司内部控制现状评价 一、内部控制评价实施方案 二、内部控制评价测试 三、内部控制评价报告 B.行政事业单位内部控制基础性工作评价 下篇 内部控制评价测试清单 第七章 ××企业内部控制评价测试底稿 第八章 行政事业单位内部控制评价测试清单 一、××行政单位内控评价测试清单 二、行政事业单位内控评价测试清单 三、内部控制评价工作底稿 第九章 企业内部控制知识竞赛试题 附录 附录1 我国内部控制常见的十大问题 附录2 葛兰素史克行贿大案的水落石出 附录3 内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻 附录4 酒鬼酒亿元资金缘何被盗? 附录5 农行39亿元银票怎么变成了报纸? 附录6 南阳地税窝案为什么会产生? 附录7 长江证券董事长缘何自杀? 附录8 金亚科技自曝财务造假 附录9 光与暗的交织——路灯下的舞弊阴影 附录10 挪用公款玩私彩伪造假票账难平 附录11 银川:“惩小贪”“责小过”夯实反腐基础 附录12 一亿多惠农资金为何没发下去 附录13 《企业内部控制评价指引》 参编单位介绍 参考文献
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