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审计学(第2版21世纪会计系列教材)

审计学(第2版21世纪会计系列教材)

  • 字数: 793
  • 出版社: 人民邮电
  • 作者: 编者:阚京华//周友梅//管亚梅
  • 商品条码: 9787115433596
  • 版次: 2
  • 开本: 16开
  • 页数: 428
  • 出版年份: 2016
  • 印次: 1
定价:¥65 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
阚京华、周友梅、管亚梅编著的《审计学(第2版 )》内容共4篇:第一篇为审计的基本理论与方法, 主要介绍审计的基本属性、审计主体、审计职业规范 体系、审计过程、审计方法、审计目标、审计计划、 审计证据、审计工作底稿、审计重要性、审计风险、 内部控制、风险评估与风险应对等;第二篇为业务循 环审计,系统介绍销售与收款循环的审计、采购与付 款循环的审计、生产与存货循环的审计、投资与筹资 循环的审计、人力资源与工薪循环的审计、货币资金 审计等;第三篇为终结审计,系统介绍完成审计工作 和出具审计报告;第四篇为内部控制审计。 本书可作为高等院校经管类专业的本科生教材, 也可以作为企事业单位会计、审计、经济管理人员及 自学者的学习参考书。
作者简介
管亚梅 教授,博士,中国审计学会审计教授分会理事。主持完成省部级以上课题20多项;出版专著、教材7部,在《中国行政管理》《中国经济问题》等期刊发表学术论文100多篇。荣获江苏省哲社优秀成果奖三等奖、江苏省社科联优秀成果奖二等奖等荣誉称号。 周友梅 教授,中国对外经济贸易会计学会副会长、江苏省资产评估协会副会长、江苏省对外经济贸易会计学会副会长。主持国家、省部级课题10多项。出版专著、教材16部。在《经济管理》《审计研究》等期刊上发表学术论文170余篇,有广泛的学术影响。 阚京华 博士,中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会财务成本分会理事,江苏省审计学会常务理事,江苏省会计学会学术委员会委员。主持国家、省部级课题10多项。出版专著、教材5部。在《审计与经济研究》《中国审计》《中国注册会计师》《中国内部审计》等专业期刊发表学术论文70多篇。
目录
第一篇 审计的基本理论与方法 第一章 绪论 第一节 审计的概念 一、审计的定义 二、审计的职能、任务与作用 三、审计的特性 四、审计学 第二节 审计的分类 一、审计分类方式 二、审计的基本分类 三、其他分类标准及其内容 第三节 审计的演进 一、审计产生的客观基础 二、政府审计的产生与发展 三、民间审计的起源与发展 四、内部审计的建立与发展 思考题 关键术语 第二章 审计主体 第一节 政府审计 一、国外的审计机关 二、我国的审计机关 三、国家审计人员 四、高审计机关国际组织 第二节 民间审计 一、民间审计的性质 二、国外的民间审计组织 三、我国的民间审计组织 四、民间审计人员 五、民间审计人员职业团体 第三节 内部审计 一、内部审计的本质 二、国外的内部审计机构 三、我国的内部审计机构 四、内部审计人员 五、内部审计人员职业团体 …… 第二篇 业务循环审计 第三篇 终结审计 第四篇 内容控制审计

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