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审计学原理与实务(田真 贺鸣)
字数: 435
出版社: 立信会计
作者: 编者:贺鸣//田真|责编:张巧玲
商品条码: 9787542972835
版次: 1
开本: 16开
页数: 257
出版年份: 2023
印次: 1
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¥49
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内容简介
本书是审计学原理教科 书,在各章的编写过程中通 过导入案例来阐释理论,提 起学生学习审计的兴趣以及 增强他们对理论知识的理解 。本书实务部分使用形象而 生动的图表示例。本书内容 丰富,以注册会计师审计为 主线,注重审计理论和实践 的结合,体现了风险导向审 计的理论及方法。 本书在结构上,以审计 理论为先导,先理论后应用 ,根据审计学的内在逻辑规 律和学生的认知规律安排章 节结构,全面系统地阐述了 审计学原理与实务。 本书在实务部分把企业 的生产经营活动分为若干循 环,按照业务发生的顺序分 别对各循环进行审计,并在 各循环审计中嵌入审计工作 底稿的内容,使理论知识具 有高度实践性。通过本书学 习,学生不仅能够掌握审计 的基本理论、基本方法,还 能够具备审计实务工作的思 维和技能。
目录
第一章 审计概述 第一节 审计的起源与发展 第二节 审计的定义及分类 第三节 审计相关业务概述 第四节 政府审计与内部审计 第五节 审计技术的演进与趋势 第二章 注册会计师执业准则体系、职业道德及其法律责任 第一节 注册会计师执业准则体系 第二节 注册会计师职业道德规范 第三节 注册会计师的法律责任 第四节 会计师事务所及其组织形式 第三章 审计目标、审计证据和审计工作底稿 第一节 审计目标 第二节 审计证据 第三节 审计工作底稿 第四章 审计计划、重要性水平和审计风险 第一节 接受业务委托 第二节 总体审计策略和具体审计计划 第三节 重要性水平 第四节 审计风险 第五章 审计抽样方法 第一节 审计抽样概述 第二节 审计抽样在控制测试中的应用 第三节 审计抽样在细节测试中的运用 第四节 审计抽样风险及其控制 第六章 风险评估 第一节 风险评估概述 第二节 了解被审计单位及其环境 第三节 了解被审计单位的内部控制 第四节 评估重大错报风险 第七章 风险应对 第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 第三节 控制测试 第四节 实质性程序 第八章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环审计概述 第二节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制 第三节 销售与收款循环重大错报风险的评估 第四节 销售与收款循环的控制测试 第五节 销售与收款循环的实质性程序 第九章 采购与付款循环审计 第一节 采购与付款循环审计概述 第二节 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制 第三节 采购与付款循环重大错报风险的评估 第四节 采购与付款循环的控制测试 第五节 采购与付款循环的实质性程序 第十章 生产与存货循环审计 第一节 生产与存货循环审计概述 第二节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
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