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(教)内部审计理论与实务(王颖)

(教)内部审计理论与实务(王颖)

  • 字数: 475
  • 出版社: 立信会计
  • 作者: 编者:王颖|责编:张巧玲
  • 商品条码: 9787542970961
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 312
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
定价:¥56 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念 、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识 脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂 ,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以 作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用, 也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风 险管理咨询专家等从业者的参考书目。
目录
第一章 内部审计概述 思维导图 思政元素 第一节 内部审计发展历程 第二节 内部审计概念演进 第三节 内部审计主要特征 第四节 内部审计职能与作用 思考与启发 第二章 内部审计准则与职业道德规范 思维导图 思政元素 第一节 内部审计准则 第二节 内部审计职业道德规范 思考与启发 第三章 内部审计程序 思维导图 思政元素 第一节 审计准备阶段 第二节 审计实施阶段 第三节 审计终结阶段 第四节 后续审计阶段 思考与启发 第四章 内部审计技术方法 思维导图 思政元素 第一节 内部审计证据与方法 第二节 内部审计抽样技术 第三节 分析性程序 第四节 其他审计技术 思考与启发 第五章 内部审计业务 思维导图 思政元素 第一节 内部绩效审计 第二节 内部控制审计 第三节 舞弊行为审计 第四节 信息系统审计 第五节 经济责任审计 第六节 风险管理审计 第七节 合同管理审计 第八节 工程项目审计 思考与启发 第六章 内部审计管理 思维导图 思政元素 第一节 内部审计机构和人员管理 第二节 内部审计关系管理 第三节 内部审计与外部审计协调管理 第四节 内部审计的质量控制与管理 第五节 内部审计项目管理

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