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审计学:理论、案例与实务(微课版)
字数: 402
出版社: 人民邮电
作者: 张雪梅
商品条码: 9787115565617
版次: 1
开本: 16开
页数: 225
出版年份: 2022
印次: 1
定价:
¥49.8
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内容简介
本教材可分为三部分:第一部分介绍审计的基本知识和相关准则;第二部分介绍注册会计师审计的基本理论和基本方法;第三部分介绍注册会计师财务报表审计实务。教材以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计与内部审计,内容新颖、全面,充分体现现代风险导向审计的特点。 本书既可作为普通高等院校和职业院校会计学、财务管理学等专业,以及工商管理学科的非会计学专业相关课程的教材,也可作为会计从业人员的自学参考书。本书既可作为普通高等院校和职业院校会计学、财务管理学等专业,以及工商管理学科的非会计学专业相关课程的教材,也可作为会计从业人员的自学参考书。
作者简介
张雪梅 博士,硕士生导师,注册会计师,现任中国地质大学(北京)经济管理学院副教授、会计系主任和MPAcc教育中心主任,兼任中国资源核算和环境会计专业委员会委员。曾获得北大经济学学士、北大工商管理硕士学位,具有多年会计与审计、财务管理等的教学和科研经验。主持及参与国家级、省部级、市级、校级等科研项目30余项。
目录
第 一章 总论 4 第 一节 中外审计的发展历史 4 第二节 审计与市场经济 9 第三节 审计的目标和范围 12 第四节 审计与财务会计的关系 14 第二章 审计的分类和方法 20 第 一节 审计的分类 20 第二节 审计方法 24 第三章 注册会计师的职业道德和法律责任 32 第 一节 职业道德基本原则 32 第二节 职业道德概念框架 34 第三节 注册会计师对职业道德概念框架的具体运用 36 第四节 注册会计师的法律责任 39 第四章 会计师事务所业务质量控制 51 第 一节 质量控制制度的目标和对业务质量承担的领导责任 51 第二节 相关职业道德要求 52 第三节 客户关系和具体业务的接受与保持 54 第四节 人力资源 56 第五节 业务执行 57 第六节 监控 63 第五章 审计证据和审计工作底稿 73 第 一节 审计证据 73 第二节 审计工作底稿 81 第六章 审计抽样 94 第 一节 审计抽样法的种类和意义 94 第二节 属性抽样 96 第三节 变量抽样 108 第七章 审计计划和重要性 114 第 一节 审计计划 114 第二节 重要性 116 第八章 风险评估与风险应对 130 第 一节 风险评估 130 第二节 风险应对 154 第九章 货币资金审计 168 第 一节 货币资金的内部控制及控制测试 168 第二节 库存现金实质性测试 173 第三节 银行存款的实质性测试 175 第四节 其他货币资金的实质性测试 179 第十章 销售与收款循环审计 184 第 一节 销售与收款循环内部控制测试 184 第二节 应收账款审计 186 第三节 坏账准备的审计 190 第四节 其他相关账户审计 192 第十一章 采购与付款循环审计 199 第 一节 采购与付款循环内部控制测试 199 第二节 应付账款审计 201 第三节 应付票据和预付账款审计 203 第四节 固定资产和累计折旧审计 205 第五节 其他相关账户审计 209 第十二章 筹资与投资循环审计 221 第 一节 筹资与投资循环的内部控制及控制测试 221 第二节 借款相关项目审计 223 第三节 所有者权益相关项目审计 226 第四节 投资相关项目审计 229 第五节 其他相关项目审计 233 第十三章 存货与仓储循环审计 239 第 一节 存货与仓储循环的内部控制制度及测试 239 第二节 存货审计 241 第三节 应付职工薪酬审计 244 第四节 营业成本审计 246 第十四章 完成审计工作与审计报告 251 第 一节 期初余额审计 251 第二节 复核期后事项与或有事项 253 第三节 审计报告 258 参考文献 279
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