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审计--原理与实务(会计与财务第2版普通高等学校应用型教材)
字数: 428
出版社: 中国人民大学
作者: 编者:马春静|责编:王前
商品条码: 9787300290775
版次: 2
开本: 16开
页数: 311
出版年份: 2021
印次: 1
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书以应用型创新人才 培养目标为指导,尽可能 用简明易懂的语言阐释审 计基本理论,着重训练学 生将所学审计理论知识应 用于解决实际问题。一方 面在有限的篇幅内融入大 量审计案例;另一方面根 据各章内容编写配套的“实 训”练习题。 本书以最新的中国注册 会计师执业准则与企业会 计准则为指导,充分体现 现代风险导向审计模式, 并充分考虑相关法律法规 的变化,内容与时俱进。 本书以“交叉索引”的方 式处理重叠的内容;改变“ 准则+解释”的模式,使之 更加符合审计的教学规律 与学生的认知规律,为教 师施教和学生自学提供发 挥的空间。 本书以注册会计师通用 的财务报表审计为核心, 审计实务部分以执行新企 业会计准则的制造企业为 对象,将业务循环法与报 表项目法相结合来组织交 易与账户余额审计的内容 。
目录
第1篇 审计基本原理 第1章 初识审计 第1节 审计的含义 第2节 审计要素 第3节 审计主体 第4节 审计准则 第2章 审计基本要求与工作前提 第1节 职业怀疑 第2节 审计职业判断 第3节 审计职业道德 第4节 审计工作的前提 第3章 管理层认定与审计目标 第1节 管理层认定 第2节 审计目标 第4章 审计方法与技术 第1节 审计组织方法 第2节 审计程序 第5章 审计证据与审计工作底稿 第1节 审计证据 第2节 审计工作底稿 第6章 审计重要性与审计风险 第1节 审计重要性 第2节 审计风险 第2篇 审计流程 第7章 初步业务活动与计划审计工作 第1节 初步业务活动 第2节 计划审计工作 第8章 风险评估 第1节 了解被审计单位及其环境 第2节 了解内部控制 第3节 识别与评估重大错报风险 第9章 风险应对 第1节 总体应对措施与进一步审计程序总体方案 第2节 控制测试 第3节 审计抽样在控制测试中的应用 第4节 实质性程序 第5节 审计抽样在细节测试中的应用 第3篇 交易与账户余额审计技能 第10章 完成审计工作 第1节 完成审计的常规工作 第2节 对期后事项的考虑 第3节 获取管理层书面声明 第11章 出具审计报告 第1节 审计意见决策 第2节 审计报告的内容与格式 第3节 审计报告中的关键审计事项、强调事项、持续经营事项和其他事项段 第12章 销售与收款循环审计 第1节 销售与收款循环内部控制的了解与评价 第2节 销售与收款循环的重大错报风险评估与应对 第3节 销售与收款循环的控制测试 第4节 营业收入审计 第5节 应收账款审计 第13章 采购与付款循环审计 第1节 采购与付款循环内部控制的了解与评价 第2节 采购与付款循环的重大错报风险评估与应对 第3节 采购与付款循环的控制测试 第4节 应付账款审计 第5节 固定资产审计 第6节 管理费用审计 第14章 生产与存货循环审计 第1节 生产与存货循环内部控制的了解与评价 第2节 生产与存货循环的重大错报风险评估与应对 第3节 生产与存货循环的控制测试 第4节 存货审计 第5节 营业成本审计 第15章 货币资金审计与所得税费用审计 第1节 货币资金的重大错报风险评估与应对 第2节 货币资金审计 第3节 所得税费用审计 参考文献
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