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审计理论与实务(第3版21世纪高职高专精品教材)/会计系列
字数: 438
出版社: 中国人民大学
作者: 编者:田高良//王龙|责编:朱玉娜
商品条码: 9787300286372
版次: 3
开本: 16开
页数: 276
出版年份: 2020
印次: 1
定价:
¥39
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书按照近几年修订及 增加的企业会计准则和 2019年2月修订的《中国 注册会计师审计准则》及 其应用指南编写而成。本 书的主要编者都是知名高 校教授或社会上有丰富实 践经验的人士,包括工作 多年的财务主管和有丰富 审计经验的注册会计师, 因此本书采用了大量实际 案例,与实践紧密结合。 本书以注册会计师审计为 重点,涉及注册会计师执 业的所有环节,介绍审计 的基本程序和方法;同时 ,本书采用国际上通用的 业务循环法阐述审计实务 的内容,即把企业的生产 经营活动分为若干循环, 分别对各循环进行审计。 本书案例丰富。每章前均 设有引导案例,章内有课 堂分析案例,章后有案例 分析,力求缩小理论与实 践的差距,培养学生侦查 报表重大舞弊的能力和高 尚的职业道德观念,同时 提升学生分析问题和解决 问题的能力。本书配有适 当习题。每章后面都附有 少量练习题,以帮助学生 巩固所学习的理论知识。
目录
第一章 审计概述 第一节 审计的概念及分类 第二节 注册会计师审计 第三节 会计师事务所及其业务范围 第四节 注册会计师职业道德 第五节 审计模式、审计测试及业务循环 第二章 审计程序与审计签约 第一节 审计目标 第二节 审计程序 第三节 审计业务约定条款 第三章 审计计划、审计重要性和审计风险 第一节 审计计划 第二节 审计重要性 第三节 审计风险 第四章 审计方法 第一节 审计技术方法 第二节 审计抽样 第五章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 审计工作底稿 第六章 内部控制制度及其评审 第一节 内部控制概述 第二节 内部控制的了解和评价 第三节 管理建议书 第七章 货币资金审计 第一节 货币资金涉及的主要活动及凭证 第二节 货币资金的控制测试 第三节 货币资金的实质性测试 第八章 购进与付款循环审计 第一节 购进与付款循环的主要活动及关键控制 第二节 购进与付款循环的控制测试 第三节 购进与付款循环所涉及科目的实质性测试 第九章 存货与仓储循环审计 第一节 存货与仓储循环的主要活动及关键控制 第二节 存货与仓储循环的控制测试 第三节 存货与仓储循环所涉及科目的实质性测试 第十章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环的主要活动及关键控制 第二节 销售与收款循环的控制测试 第三节 营业收入审计 第四节 应收账款审计 第五节 其他相关账户审计 第十一章 筹资与投资循环审计 第一节 筹资与投资循环及其内部控制测试 第二节 负债审计 第三节 所有者权益审计 第四节 投资审计 第五节 其他有关账户的审计 第十二章 审计报告 第一节 审计报告概述 第二节 审计报告的类型 第三节 审计报告的编制 参考文献
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