您好,欢迎来到聚文网。
登录
免费注册
网站首页
|
搜索
热搜:
磁力片
|
购物车
0
我的订单
商品分类
首页
幼儿
文学
社科
教辅
生活
销量榜
审计学(原理与案例第3版北京市会计类专业群改革试点建设教材)/审计系列/全国会计领军
字数: 638
出版社: 中国人民大学
作者: 编者:李晓慧|责编:王前//董梦凡
商品条码: 9787300288208
版次: 3
开本: 16开
页数: 452
出版年份: 2020
印次: 1
定价:
¥56
销售价:
登录后查看价格
¥{{selectedSku?.salePrice}}
库存:
{{selectedSku?.stock}}
库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
加入购物车
立即购买
加入书单
收藏
精选
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥64
科学真好玩
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥11.14
法国经典中篇小说
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥21.56
猫的摇篮(精)
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥24.94
旧时风物(精)
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书借鉴审计学研究领 域最前沿的理论和实务, 把审计准则及其指南、问 题解答、企业内部控制基 本规范及配套指引的相关 要求和解读贯穿在,具有 以下特色: 1.从案例分析中找到学 习审计理论的兴趣。本书 提供了大量案例,让学习 者从身边的故事和典型事 例入手,饶有兴趣地领悟 审计相关理论。 2.以历史沿革和准则变 迁展现审计专业理论和术 语的内涵。本书与时俱进 ,融合审计理论和准则的 最新变化,力求使学生站 在历史的视角,跟进审计 准则变化,了解最前沿的 审计理论和术语。 3.以案例分析提升对审 计知识点的理解与运用。 本书针对容易混淆、难以 理解的概念、原理和方法 ,采用选择题、判断题、 简答题等实例分析,帮助 学生在认识审计系统理论 和方法的基础上,提升对 审计知识点的理解与运用 。 4.引入行动学习理念和 方法,让学生在质疑和讨 论中提升对审计的认识。 在审计学课堂上引入行动 学习理念和方法,就是让 学生学会从对审计理论及 其相关知识的质疑中进行 讨论和探究,提升对审计 理论的认识。
目录
第一章 审计发展与审计功能 第一节 审计的沿革 第二节 审计及审计职业 第三节 审计市场 第四节 审计与公司治理、IT治理 第二章 审计准则体系 第一节 政府审计准则体系 第二节 内部审计准则体系 第三节 注册会计师执业准则体系 第三章 审计职业道德 第一节 职业道德准则与专业胜任能力 第二节 独立性 第三节 审计职业道德的实践 第四章 审计的法律责任 第一节 审计法律责任的变革 第二节 审计法律责任的成因 第三节 审计法律责任的追究与规避 第五章 认定与审计目标 第一节 审计总目标与审计责任 第二节 认定与具体审计目标 第三节 财务报表循环与审计过程 第六章 承接业务与计划审计工作 第一节 业务承接与初步业务活动 第二节 签订业务约定书 第三节 总体审计策略与具体审计计划 第四节 审计重要性 第七章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 获取审计证据的审计程序 第三节 审计工作底稿 第八章 审计测试中的抽样技术 第一节 审计中选择测试项目的方法 第二节 审计抽样 第三节 控制测试中抽样技术的运用 第四节 实质性程序中常用的抽样方法 第九章 风险评估 第一节 审计风险模型与风险评估 第二节 风险评估流程及其具体程序 第三节 了解被审计单位及其环境 第四节 了解被审计单位的内部控制 第五节 评估重大错报风险 第十章 风险应对 第一节 风险应对总流程 第二节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 第三节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 第四节 控制测试 第五节 实质性程序 第十一章 财务报表审计中对舞弊的考虑 第一节 舞弊及舞弊风险动因和责任 第二节 识别与评估舞弊风险 第三节 应对舞弊风险的决策 第十二章 审计报告及其沟通 第一节 审计报告概述 第二节 编制审计报告 第三节 与管理层和治理层沟通的其他审计结果
×
Close
添加到书单
加载中...
点此新建书单
×
Close
新建书单
标题:
简介:
蜀ICP备2024047804号
Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网