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内部审计学(高等学校会计学与财务管理专业系列教材)

内部审计学(高等学校会计学与财务管理专业系列教材)

  • 字数: 517
  • 出版社: 高等教育
  • 作者: 编者:王海兵|责编:张正阳//刘自挥
  • 商品条码: 9787040536799
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 335
  • 出版年份: 2020
  • 印次: 1
定价:¥45 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
目录
第一章 内部审计概述 第一节 内部审计的内涵 第二节 内部审计的历史演进 第三节 内部审计的特征 第四节 内部审计的角色与作用 第五节 企业内部审计的发展 本章小结 案例分析 第二章 内部审计规范 第一节 内部审计职业道德规范 第二节 内部审计准则 本章小结 案例分析 第三章 内部审计程序 第一节 内部审计程序概述 第二节 内部审计计划 第三节 内部审计实施 第四节 内部审计报告 第五节 后续审计 本章小结 案例分析 第四章 内部审计技术 第一节 审计抽样 第二节 分析程序 第三节 内部控制自我评估 第四节 风险管理审计 本章小结 案例分析 第五章 内部审计管理 第一节 内部审计机构与公司治理 第二节 内部审计制度管理 第三节 内部审计机构管理 第四节 内部审计人员管理 第五节 内部审计项目管理 第六节 内部审计质量管理 第七节 内部审计档案管理 本章小结 案例分析 第六章 内部审计沟通 第一节 内部审计沟通概述 第二节 内部审计人际关系 第三节 内部审计沟通技巧 第四节 内部审计营销策略 本章小结 案例分析 第七章 内部审计报告 第一节 内部审计报告概述 第二节 内部审计报告的质量要求 第三节 内部审计报告的内容与格式 第四节 内部审计报告的写作标准

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