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税务会计(第3版职业教育新形态财会名师系列教材)
字数: 526
出版社: 人民邮电
作者: 编者:梁伟样|责编:刘尉
商品条码: 9787115537584
版次: 3
开本: 16开
页数: 304
出版年份: 2020
印次: 1
定价:
¥59.8
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内容简介
本书根据高职院校以培养高技能人才为主的教学目标,按照工作过程,以项目导向、任务驱动来设计教材体例和安排教学内容。全书共分7个项目,以企业税务会计实务操作为主线,从纳税人和征税范围的确定、应纳税额的计算、会计处理和纳税申报4个方面,对现行的13个主要税种进行了全面的阐述。增值税、个人所得税、企业所得税等税法的修改内容已经体现在教材之中。为方便教学和自学,每个学习任务之后都附有练习,项目结束还附有综合实训。这些设计贯彻了“教学做一体化、理实合一”的高职教学理念。 本书结构清晰,内容全面,有很强的实用性,可作为
作者简介
梁伟样,会计学教授,丽水职业技术学院院长。兼任全国财政行指委高职财经类专业教指委副主任委员,全国高职院校会计系主任(院长)联席会副主席、中国商业会计学会副会长兼高职高专部主任、浙江省高职高专经济类教指委副主任、浙江省高级会计师职务评审专家库成员。是浙江省高校教学名师、浙江省高校中青年专业带头人、浙江省高校会计专业教学团队带头人。
目录
项目一 税务会计工作流程 1 学习任务1.1 税务会计基础 2 知识准备与业务操作 2 一、税收的性质 2 二、税制构成的基本要素 5 三、税务会计的性质 8 四、税务会计与财务会计的比较 11 职业能力判断与选择 12 学习任务1.2 涉税事务登记 13 任务引例 13 知识准备与业务操作 13 一、涉税登记 13 二、增值税纳税人资格登记 15 职业能力判断与选择 15 学习任务1.3 账证管理 16 任务引例 16 知识准备与业务操作 16 一、涉税账簿的设置 16 二、发票的领购 16 三、发票的开具 18 四、账证的保管 18 职业能力判断与选择 18 学习任务1.4 纳税申报 19 任务引例 19 知识准备与业务操作 19 一、正常纳税申报 19 二、延期申报与零申报 21 职业能力判断与选择 21 学习任务1.5 税款缴纳 22 知识准备与业务操作 22 一、税款征收方式 22 二、税款缴纳方式 22 三、税款缴纳程序 23 四、税款的减免、退还与追征 24 五、税款征收的措施 25 六、税收法律责任 26 职业能力判断与选择 27 项目小结 28 项目综合评价 28 项目二 增值税会计核算与申报 30 学习任务2.1 增值税纳税人和征税范围的确定 31 任务引例 31 知识准备与业务操作 31 一、增值税纳税人的确定 31 二、增值税征税范围的确定 32 三、增值税税率、征收率、抵扣率的选择 36 四、增值税优惠政策的运用 39 五、增值税专用发票的使用 43 职业能力判断与选择 44 学习任务2.2 增值税税款计算 46 任务引例 46 知识准备与业务操作 46 一、一般纳税人应纳税额的计算 46 二、小规模纳税人应纳税额的计算 53 三、进口货物应纳税额的计算 54 四、扣缴义务人应扣缴税额的计算 55 职业能力判断与选择 56 单项任务训练 57 学习任务2.3 增值税会计核算 59 任务引例 59 知识准备与业务操作 59 一、增值税会计科目的设置 59 二、一般纳税人的会计核算 61 三、小规模纳税人的会计核算 69 职业能力判断与选择 72 单项任务训练 73 学习任务2.4 增值税纳税申报 74 知识准备与业务操作 74 一、增值税的征收管理 74 二、增值税的纳税申报 75 职业能力判断与选择 83 学习任务2.5 增值税出口退税 83 任务引例 83 知识准备与业务操作 84 一、出口货物退(免)税的基本政策 84 二、出口货物退(免)税的范围 84 三、出口应税服务、无形资产退(免)税的范围 85 四、出口货物(服务)增值税退税率 85 五、出口货物(服务)增值税退(免)税额的计算 86 六、出口货物退(免)增值税的会计核算 89 七、出口货物退(免)税管理 92 职业能力判断与选择 97 单项任务训练 97 项目小结 98 项目综合实训 98 项目综合评价 99 项目三 消费税会计核算与申报 100 学习任务3.1 消费税纳税人和征税范围的确定 101 任务引例 101 知识准备与业务操作 101 一、消费税纳税人的确定 101 二、征税范围的确定 101 三、消费税税率的选择 103 职业能力判断与选择 106 学习任务3.2 消费税税额计算 107 任务引例 107 知识准备与业务操作 107 一、直接对外销售应税消费品应纳税额的计算 107 二、自产自用应税消费品应纳税额的计算 111 三、委托加工应税消费品应纳税额的计算 112 四、进口应税消费品应纳税额的计算 114 五、批发和零售环节应税消费品应纳税额的计算 116 职业能力判断与选择 118 单项任务训练 119 学习任务3.3 消费税的会计核算 120 任务引例 120 知识准备与业务操作 121 一、会计科目的设置 121 二、会计核算实务 121 职业能力判断与选择 125 单项任务训练 126 学习任务3.4 消费税纳税申报 127 知识准备与业务操作 127 一、消费税的征收管理 127 二、消费税的纳税申报 128 职业能力判断与选择 131 学习任务3.5 消费税出口退税 132 任务引例 132 知识准备与业务操作 132 一、出口应税消费品退(免)税政策的适用范围 132 二、出口应税消费品的退税率 133 三、出口应税消费品退税额的计算 133 四、出口应税消费品的会计处理 133 职业能力判断与选择 134 单项任务训练 135 项目小结 136 项目综合实训 136 项目综合评价 137 项目四 关税会计核算与缴纳 138 学习任务4.1 关税税款的计算 139 任务引例 139 知识准备与业务操作 139 一、征税对象和纳税人的确定 139 二、关税的分类 139 三、关税完税价格的确定 140 四、关税税率的选择 143 五、优惠政策的运用 144 六、关税应纳税额的计算 145 职业能力判断与选择 147 单项任务训练 148 学习任务4.2 关税会计核算 148 任务引例 148 知识准备与业务操作 148 一、会计科目的设置 148 二、会计核算实务处理 149 职业能力判断与选择 151 单项任务训练 151 学习任务4.3 关税征收管理 152 知识准备与业务操作 152 一、进出口货物报关 152 二、关税的缴纳 153 三、关税的强制执行 153 四、关税的退还 154 五、关税的补征和追征 154 六、关税的纳税争议 155 职业能力判断与选择 155 项目小结 156 项目综合评价 156 项目五 企业所得税会计核算与申报 158 学习任务5.1 企业所得税纳税人和征税对象的确定 159 任务引例 159 知识准备与业务操作 159 一、纳税人的确定 159 二、征税对象的确定 160 三、税率的选择 160 四、优惠政策的运用 160 职业能力判断与选择 164 学习任务5.2 企业所得税税款计算 165 任务引例 165 知识准备与业务操作 165 一、应纳税所得额的计算 165 二、应纳所得税额的计算 181 三、企业所得税的核定征收 184 职业能力判断与选择 186 单项任务训练 187 学习任务5.3 企业所得税会计核算 189 任务引例 189 知识准备与业务操作 189 一、暂时性差异的确认 189 二、会计科目的设置 193 三、资产负债表债务法的会计处理 193 四、应付税款法的会计处理 195 职业能力判断与选择 197 单项任务训练 199 学习任务5.4 企业所得税纳税申报 200 知识准备与业务操作 200 一、企业所得税的征收管理 200 二、企业所得税的申报 202 职业能力判断与选择 217 项目小结 218 项目综合实训 218 项目综合评价 220 项目六 个人所得税会计核算与申报 222 学习任务6.1 个人所得税纳税人和征税对象的确定 223 任务引例 223 知识准备与业务操作 223 一、纳税人的确定 223 二、征税对象的确定 224 三、税率的选择 226 四、优惠政策的运用 227 职业能力判断与选择 229 学习任务6.2 个人所得税税款计算 230 任务引例 230 知识准备与业务操作 230 一、个人所得税应纳税额的计算 230 二、个人所得税几种特殊情况应纳税额的计算 242 职业能力判断与选择 245 单项任务训练 246 学习任务6.3 个人所得税会计核算 247 任务引例 247 知识准备与业务操作 247 一、会计科目的设置 247 二、会计核算实务 247 职业能力判断与选择 249 单项任务训练 249 学习任务6.4 个人所得税纳税申报 249 任务引例 249 知识准备与业务操作 250 一、个人所得税的扣缴申报 250 二、个人所得税的自行申报 253 职业能力判断与选择 257 项目小结 258 项目综合实训 259 项目综合评价 259 项目七 其他税会计核算与申报 261 学习任务7.1 城市维护建设税会计核算与申报 262 任务引例 262 知识准备与业务操作 262 一、纳税人和征税对象的确定 262 二、城市维护建设税的计算 262 三、城市维护建设税的核算 263 四、城市维护建设税的申报 264 职业能力判断与选择 265 单项任务训练 265 学习任务7.2 房产税会计核算与申报 266 任务引例 266 知识准备与业务操作 266 一、纳税人和征税对象的确定 266 二、房产税的计算 266 三、房产税的核算 268 四、房产税的缴纳 268 职业能力判断与选择 269 单项任务训练 270 学习任务7.3 印花税会计核算与缴纳 270 任务引例 270 知识准备与业务操作 270 一、纳税人和征税范围的确定 270 二、印花税的计算 271 三、印花税的核算 273 四、印花税的缴纳 274 职业能力判断与选择 275 单项任务训练 275 学习任务7.4 车船税会计核算与申报 276 任务引例 276 知识准备与业务操作 276 一、纳税人和征税对象的确定 276 二、车船税的计算 277 三、车船税的核算 279 四、车船税的缴纳 279 职业能力判断与选择 280 单项任务训练 281 学习任务7.5 契税会计核算与申报 281 任务引例 281 知识准备与业务操作 281 一、纳税人和征税对象的确定 281 二、契税的计算 282 三、契税的核算 283 四、契税的缴纳 284 职业能力判断与选择 284 单项任务训练 285 学习任务7.6 土地增值税会计核算与申报 285 任务引例 285 知识准备与业务操作 285 一、纳税人和征税范围的确定 285 二、土地增值税的计算 286 三、土地增值税的核算 289 四、土地增值税的缴纳 290 职业能力判断与选择 290 单项任务训练 291 学习任务7.7 城镇土地使用税会计核算与申报 291 任务引例 291 知识准备与业务操作 292 一、纳税人和征税对象的确定 292 二、城镇土地使用税的计算 292 三、城镇土地使用税的核算 294 四、城镇土地使用税的缴纳 295 职业能力判断与选择 295 单项任务训练 296 学习任务7.8 资源税会计核算与申报 296 任务引例 296 知识准备与业务操作 297 一、纳税人和征税范围的确定 297 二、资源税的计算 298 三、资源税的核算 300 四、资源税的缴纳 301 职业能力判断与选择 302
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