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企业内部审计外包实践调查与发展探析
字数: 156
出版社: 东南大学
作者: 编者:(加)杰弗里·皮特曼//李万福//吴东辉//杜静//翟静怡|责编:贺玮玮
商品条码: 9787564189082
版次: 1
开本: 16开
页数: 139
出版年份: 2020
印次: 1
定价:
¥45
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书从实践的角度对内 审外包的现状进行深度调查 分析,并从管理者特征角度 对内审外包的影响因素进行 了部分探讨,同时为内审外 包在我国的蓬勃发展提供一 些指导与建议,可为现有学 者对企业是否选择内部审计 外包的研究提供更多的依据 。本书的研究特色和贡献主 要有以下几点: 第一,学术界现有关于 内审外包的研究以规范性讨 论为主,经验研究甚少,本 书通过对中国上市公司的大 样本进行实践调查及分析, 补充和丰富了内审外包经验 研究领域的文献,同时本书 通过考察董事长与总经理风 险偏好、内审负责人组织认 同及其年龄与内部审计外包 选择之间的关系,拓展内部 审计外包影响因素方面的研 究,弥补以往文献对内部审 计外包实证研究的不足。 第二,已有基于公开披 露信息探讨内审外包的研究 ,如刘斌和石恒贵的研究, 因受自愿披露制约,其样本 量和信息含量均非常有限。 本书的大样本实践调查涉及 外包需求、持续时间、外包 原因、外包商选择等多个方 面,不仅有助于从时效上反 映我国企业内审外包的实际 情况,所得结论也更具丰富 性、普适性和说服力。 第三,本书从不同维度 对企业内审外包问题进行讨 论,并基于管理层特征视角 探讨内部审计外包在控制公 司风险方面所扮演的角色, 有助于实务界和学术界进一 步了解不同特征企业的内审 外包情况及动因,对深化理 解内部审计外包的治理效应 具有重要参考价值。另外, 通过调查分析,本书也提出 了有关内审外包的发展方略 ,以期为企业在选择内审外 包业务时提供参考,为政府 相关部门在规范内审外包业 务方面提供一些政策性启示 。
目录
第一章 绪论 第一节 研究主体及意义 第二节 国内外文献综述 第三节 本书结构安排 第二章 内审外包相关概念及理论基础 第一节 内部审计外包含义 第二节 内部审计外包的形式 第三节 内审外包相关理论 第三章 内审外包现状调查与分析 第一节 问卷问题 第二节 问卷说明 第三节 问卷调查结果与分析 第四章 内审外包影响因素调查与分析——基于管理者特征视角 第一节 理论分析与研究假设 第二节 研究设计 第三节 实证分析及结果 第四节 结论性评述 第五章 内审外包发展方略 第一节 我国内部审计外包未来发展趋势 第二节 我国内部审计外包发展方略 第六章 研究结论 附录 附录一 调查问卷 附录二 中国内部审计准则(节选) 附录三 《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号) 参考文献
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