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审计学(第10版教育部经济管理类主干课程教材十二五普通高等教育本科国家级规划教材)/
字数: 523
出版社: 中国人民大学
作者: 编者:秦荣生//卢春泉
商品条码: 9787300270647
版次: 10
开本: 16开
页数: 358
出版年份: 2019
印次: 1
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内容简介
自《审计学(第9版)》出版以来,各种法律法规 的修改、完善和改革措施相继出台,审计行业所处的 法律环境和社会环境发生了重大变化。2017年9月,美 国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO )发布了新版(2017版)企业风险管理框架。2018年1 月我国《审计署关于内部审计工作的规定》发布,赋 予内部审计新的使命。2018年5月中央审计委员会召开 第一次会议,习近平主任发表重要讲话。2017—2018 年财政部对企业会计准则进行了大幅新修订或新发布 ,包括新发布或新修订企业会计准则及其应用指南、 会计准则解释、通知及解读等。 针对党和国家对我国审计的新要求、新规定以及 国际组织的最新规则,我们对全书做了全面、系统的 修改、补充和完善,以满足我国审计理论工作者和实 务工作者学习和工作的需要。增加了新修订的企业风 险管理框架及企业风险管理五要素的内容,增加了“ 政府审计的新要求与新发展”“内部审计的新使命与 新发展”等章节,更新了内部审计职责与权限,修改 了与营业收入、金融工具等相关的审计内容,更新了 与审计工作相关的最新要求。
作者简介
卢春泉,教授、硕士生导师,曾任中国建银投资有限公司党委委员、监事长,国家电力监管委员会首席会计师。兼任财政部财政科学研究所教授、深圳证券交易所博士后工作站指导专家、国际财务管理协会(IFMA)中国地区专家会员。 曾在中国人民大学、中国证监会工作多年,具有丰富的实践经验。长期从事上市公司会计、审计、证券监管制度研究。 在《人民日报》等报刊上发表论文30多篇,出版《创业板市场的制度创新》等著作十余部。
目录
第1章 总论 1.1 审计的产生与发展 1.2 审计的概念与独立性 1.3 审计的目标和对象 1.4 审计的职能和作用 习题 第2章 审计的种类、方法和程序 2.1 审计的种类 2.2 审计的方法 2.3 抽样技术在审计中的应用 2.4 信息技术对审计的影响 2.5 审计程序 2.6 管理层认定与审计程序 习题 第3章 我国审计的组织形式 3.1 政府审计机关 3.2 内部审计机构 3.3 民间审计组织 3.4 注册会计师的职业道德和法律责任 习题 第4章 审计准则和审计依据 4.1 审计准则 4.2 审计依据 习题 第5章 审计证据和审计工作底稿 5.1 审计证据 5.2 审计工作底稿 习题 第6章 审计计划、重要性与审计风险 6.1 审计计划 6.2 重要性 6.3 审计风险 习题 第7章 内部控制及其评价与审计 7.1 内部控制系统 7.2 财务报告内部控制 7.3 内部控制的描述 7.4 内部控制评价 7.5 内部控制审计 习题 第8章 了解被审计单位及其环境 8.1 了解被审计单位及其环境 8.2 评估重大错报风险 8.3 应对重大错报风险 习题 第9章 销售与收款循环审计 9.1 分项审计与业务循环审计 9.2 销售与收款循环概述 9.3 销售与收款循环的控制测试 9.4 营业收入审计 9.5 应收账款与坏账准备审计 9.6 其他相关账户审计 习题 第10章 购货与付款循环审计 10.1 购货与付款循环概述 10.2 购货与付款循环的控制测试 10.3 应付账款审计 10.4 固定资产和累计折旧审计 10.5 投资性房地产审计 10.6 其他相关账户审计 习题 第11章 生产与费用循环审计 11.1 生产与费用循环概述 11.2 生产与费用循环的控制测试 11.3 存货成本审计 11.4 存货监盘 11.5 存货计价审计和截止测试 11.6 应付职工薪酬审计 11.7 其他相关账户审计 习题 第12章 筹资与投资循环审计 12.1 筹资与投资循环概述 12.2 筹资与投资循环的控制测试 12.3 借款审计 12.4 所有者权益审计 12.5 金融资产审计 12.6 其他相关账户审计 习题 第13章 货币资金审计 13.1 货币资金概述 13.2 货币资金的控制测试 13.3 库存现金审计 13.4 银行存款审计 13.5 其他货币资金审计 习题 第14章 完成审计工作与审计报告 14.1 期初余额审计 14.2 复核期后事项与或有事项 14.3 评价审计结果 14.4 审计报告的意义、作用和种类 14.5 审计报告的内容和审计意见的类型 14.6 编制审计报告的步骤和要求 14.7 管理建议书 习题 第15章 会计咨询、会计服务业务 15.1 会计咨询、服务业务的特点和范围 15.2 会计咨询、服务业务的程序和要求 15.3 代理记账与代理纳税业务 习题
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