您好,欢迎来到聚文网。
登录
免费注册
网站首页
|
搜索
热搜:
磁力片
|
漫画
|
购物车
0
我的订单
商品分类
首页
幼儿
文学
社科
教辅
生活
销量榜
审计学原理与实务(21世纪高职高专会计专业十二五规划教材)
字数: 457
出版社: 天津大学
作者: 田艳//贺美兰
商品条码: 9787561838518
版次: 1
开本: 16开
页数: 261
出版年份: 2011
印次: 1
定价:
¥32
销售价:
登录后查看价格
¥{{selectedSku?.salePrice}}
库存:
{{selectedSku?.stock}}
库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
加入购物车
立即购买
加入书单
收藏
精选
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥64
科学真好玩
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥11.14
法国经典中篇小说
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥21.56
猫的摇篮(精)
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥24.94
旧时风物(精)
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
由田艳和贺美兰主编的《审计学原理与实务》主要分为审计学理论和 审计学实务两大部分。全书共分14章,主要内容有:审计总论、审计组 织、人员与准则,审计职业道德与法律责任,审计程序、标准与业务约定 书,审计证据与审计工作底稿,审 计计划、重要性与风险,审计方法,内部控制、风险评估与风险应对,采 购与付款循环审计,销售与收款循 环审计,存货与仓储循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金与现金流 量表审计,审计报告。本书内容翔 实,结构严谨,语言通俗易懂,特别注重理论与实际相结合,并在每章后 安排了大量的练习题,具有较强的 实用性和可操作性。 《审计学原理与实务》适合作为高职高专会计类专业教材,还可作为 财会人员培训及自学用书。
目录
第1章 审计总论 1.1 审计的产生与发展 1.2 审计的含义与特征 1.3 审计目标与审计对象 1.4 审计的职能与作用 第2章 审计组织、人员与准则 2.1 审计组织 2.2 审计人员 2.3 审计准则 第3章 审计职业道德与法律责任 3.1 审计职业道德 3.2 审计法律责任 第4章 审计程序、标准与业务约定书 4.1 审计程序 4.2 审计标准 4.3 审计业务约定书 第5章 审计证据与审计工作底稿 5.1 审计证据 5.2 审计工作底稿 第6章 审计计划、重要性与风险 6.1 审计计划 6.2 审计重要性 6.3 审计风险 第7章 审计方法 7.1 审计基本方法 7.2 审计抽样方法 第8章 内部控制、风险评估与风险应对 8.1 内部控制 8.2 风险评估 8.3 风险应对 8.4 控制测试与实质性程序 第9章 采购与付款循环审计 9.1 采购与付款循环概述 9.2 采购与付款循环的内部控制和控制测试 9.3 应付账款审计 9.4 固定资产审计 9.5 其他相关账户审计 第10章 销售与收款循环审计 10.1 销售与收款循环概述 10.2 销售与收款循环的内部控制、控制测试及实质性程序 10.3 营业收入审计 10.4 应收账款和坏账准备审计 10.5 其他相关账户审计 第11章 存货与仓储循环审计 11.1 存货与仓储循环概述 11.2 存货与仓储循环的内部控制和控制测试 11.3 存货监盘与计价测试 11.4 应付职工薪酬审计 11.5 营业成本审计 11.6 其他相关账户审计 第12章 筹资与投资循环审计 12.1 筹资与投资循环概述 12.2 筹资与投资循环的内部控制和控制测试 12.3 借款审计 12.4 所有者权益审计 12.5 投资审计 12.6 其他相关账户审计 第13章 货币资金与现金流量表审计 13.1 货币资金的内部控制与控制测试 13.2 库存现金审计 13.3 银行存款审计 13.4 其他货币资金审计 13.5 现金流量表审计 第14章 审计报告 14.1 审计报告概述 14.2 审计报告的编写要求与编写步骤 14.3 审计报告的编制实例 参考文献
×
Close
添加到书单
加载中...
点此新建书单
×
Close
新建书单
标题:
简介:
蜀ICP备2024047804号
Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网