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企业所得税报税实务/新世纪报税实务系列丛书
字数: 348
出版社: 北京大学
作者: 王玉娟//冯秀娟|主编:奚卫华
商品条码: 9787301169070
版次: 1
开本: 16开
页数: 326
出版年份: 2011
印次: 1
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舞蹈音乐的基础理论与应用
目录
第一单元 认识企业所得税/1 工作任务一:明确企业所得税的基本构成要素/1 知识点一 企业所得税的纳税人/2 知识点二 企业所得税的征税对象/7 知识点三 企业所得税的税率/7 工作任务二:确定企业所得税的计税依据——应纳税所得额/10 知识点一 应纳税所得额的一般规定/11 知识点二 预提所得税的应纳税所得额/14 知识点三 清算所得的应纳税所得额/15 工作任务三:企业所得税的申报与缴纳/16 知识点一 企业所得税的征收方法/18 知识点二 纳税地点/21 知识点三 货币计量/22 知识点四 纳税期限/23 第二单元 收入项目的确认与(收入明细表)的填写/34 工作任务一:收入项目的确认/34 知识点 收入项目的确认/35 工作任务二:《收入明细表》的填写/52 知识点 《收入明细表》的填写/55 第三单元 扣除项目的确认与《成本费用明细表》的填写/61 工作任务一:扣除项目的确认/61 知识点一 税前扣除项目的原则/62 知识点二 扣除项目的范围/64 工作任务二:《成本费用明细表》的填写/68 知识点 《成本费用明细表》的填写/70 第四单元 税收优惠的确认与《税收优惠明细表)的填写/75 工作任务一:税收优惠的确认/75 知识点一 免税及减税收入/76 知识点二 加计扣除的项目/77 知识点三 减免应纳税所得额的项目/79 知识点四 其他税收优惠/83 工作任务二:《税收优惠明细表》的填写/86 知识点一 《税收优惠明细表》的结构/86 知识点二 《税收优惠明细表》的填写/87 第五单元 二级附表的填写/92 工作任务一:《以公允价值计量资产纳税调整表》的填写/92 知识点一 以公允价值计量资产的纳税调整/93 知识点二 《以公允价值计量资产纳税调整表》的填写/99 工作任务二:《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》的填写/100 知识点一 广告费和业务宣传费的税务处理/101 知识点二 《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》的填写/102 工作任务三:《资产折旧、摊销纳税调整明细表》的填写/105 知识点一 固定资产的税务处理及纳税调整/106 知识点二 长期待摊费用的税务处理及纳税调整/112 知识点三 无形资产的税务处理及纳税调整/115 知识点四 生产性生物资产的税务处理及纳税调整/118 知识点五 《资产折旧、摊销纳税调整明细表》的填写/120 工作任务四:《资产减值准备项目调整明细表》的填写/124 知识点一 资产减值准备的纳税调整/125 知识点二 《资产减值准备项目调整明细表》的填写/126 工作任务五:《长期股权投资所得(损失)明细表》的填写/129 知识点一 长期股权投资的纳税调整/131 知识点二 《长期股权投资所得(损失)明细表》的填写/135 第六单元 纳税调整项目的确认与{纳税调整项目明细表)的填写/141 工作任务一:收入项目的纳税调整与申报/141 知识点一 收入确认范围的差异与申报/142 知识点二 收入确认时间和金额的差异与申报/147 知识点三 收入确认的其他差异与申报/156 工作任务二:扣除项目的纳税调整与申报/157 知识点一 税前限额扣除项目的纳税调整与申报/159 知识点二 税前不得扣除项目的纳税调整与申报/180 知识点三 其他扣除项目的纳税调整与申报/185 工作任务三:其他项目的纳税调整与申报/188 知识点一 资产类的纳税调整与申报/196 知识点二 准备金的纳税调整与申报/207 知识点三 预售收入计算的预计利润的纳税调整与申报/207 知识点四 特别纳税调整应税所得调整与申报/208 第七单元 弥补亏损及{企业所得税弥补亏损明细表)的填写/212 工作任务一:弥补亏损的税务处理/212 知识点一 对亏损的认识/213 知识点二 弥补亏损的方法/215 工作任务二:《企业所得税弥补亏损明细表》的填写/219 知识点 《企业所得税弥补亏损明细表》填写说明/220 第八单元 境外所得税的抵免计算与{境外所得税抵免计算明细表》的填写/226 工作任务一:境外所得税的抵免计算/226 知识点一 境外所得已纳税额的抵免范围及条件/227 知识点二 境外所得应纳税所得额的计算/228 知识点三 可抵免境外所得税税额的范围及计算/229 知识点四 抵免限额的计算/232 知识点五 定率抵免的规定/233 工作任务二:《境外所得税抵免计算明细表》的填写/233 第九单元 《企业所得税年度纳税申报表)主表的填写/239 工作任务:《企业所得税年度纳税申报表》主表的填写/239 知识点 《企业所得税年度纳税申报表》主表的填写/240 第十单元 企业所得税汇总纳税/251 工作任务:汇总纳税方式下税款的计算与缴纳/251 知识点一 汇总纳税的含义及适用范围/252 知识点二 汇总纳税方式下的税款预缴和汇算清缴/254 知识点三 汇总纳税方式下的税款征收与管理/261 第十一单元 特别纳税调整/264 工作任务:认识特别纳税调整/264 知识点一 特别纳税调整的范围及方法/265 知识点二 预约定价安排/272 知识点三 成本分摊协议/276 知识点四 受控外国企业/279 知识点五 资本弱化/281 知识点六 关联交易同期资料的管理/283 第十二单元 认识所得税会计/287 工作任务一:认识暂时性差异/287 知识点一 资产、负债的计税基础/288 知识点二 暂时性差异/293 工作任务二:递延所得税负债和递延所得税资产的确认与计量/300 知识点一 递延所得税负债的确认与计量/301 知识点二 递延所得税资产的确认与计量/305 工作任务三:资产负债表债务法的账务处理/312 知识点 资产负债表债务法的账务处理/313 综合案例/316 参考文献/326
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