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内部控制学(全国会计领军人才丛书·会计系列)

内部控制学(全国会计领军人才丛书·会计系列)

  • 字数: 445
  • 出版社: 中国人民大学
  • 作者: 编者:李晓慧//郝梦姝|责编:魏文//李志斌
  • 商品条码: 9787300310022
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 296
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
定价:¥45 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书全面系统地梳理了 国内外内部控制理论和政策 前沿,围绕内部控制五要素 以及内部控制建设展开深入 阐述,有助于读者把合规管 理、内部控制和风险管理融 合在经营管理活动中,促使 组织价值增值和绩效提升。 本书具有以下几个特色 : 1.最新理论政策与最佳 实践相结合,深入阐述内部 控制相关制度和政策,厘清 内部控制理论和实践中的问 题和疑惑。 2.配备丰富的国内外企 业案例、实务操作与练习题 ,以便学生在案例分析中把 知识转变为能力,在练习中 体会内部控制要义。 3.融合知识与能力。本 书融通了经济学、管理学、 政治学、金融学、财政学等 基本理念,并把行政事业单 位、工业企业、金融企业等 的风险特征体现在控制流程 和案例中,具有一定的包容 性。 本书可供开设相同或类 似课程专业的本科生使用, 也可以作为会计专业硕士、 审计专业硕士、MBA以及公 司管理者、注册会计师和咨 询师等专业人士的参考教材 。
目录
第一章 内部控制概论 第一节 内部控制和风险管理的发展 第二节 我国内部控制规制建设与完善 练习题 行动学习讨论 第二章 内部环境 第一节 治理与文化 第二节 组织架构 第三节 发展战略 第四节 人力资源 第五节 社会责任 练习题 案例讨论与分析 第三章 风险评估与风险应对 第一节 风险与风险管理 第二节 风险评估 第三节 风险评估的方法 第四节 风险应对 练习题 案例讨论与分析 第四章 控制活动 第一节 控制活动概述 第二节 不相容职务分离控制 第三节 授权审批控制 第四节 会计系统控制 第五节 财产保护控制 第六节 全面预算控制 第七节 运营分析控制 第八节 绩效考评控制 第九节 合同控制 第十节 行政事业单位控制活动特殊考虑 练习题 案例讨论与分析 第五章 信息与沟通 第一节 信息与沟通概述 第二节 财务报告内部控制 第三节 管理报告内部控制 第四节 信息系统内部控制 练习题 案例讨论与分析 第六章 内部监督 第一节 内部监督概述 第二节 内部控制评价 第三节 内部控制审计 第四节 内部控制缺陷、报告与整改 练习题 案例讨论与分析 第七章 内部控制体系构建及其机制完善 第一节 内部控制体系构建 第二节 企业内部控制完善和提升机制

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